退稅是已經(jīng)交的,怎么會是收益呢?
老師,麻煩問一下。匯算清繳,銀行收到退的所得稅。我分錄寫借:銀行存款,貸應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅;借應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅,貸以前年度損益調(diào)整。這樣是正確的嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳后收到退稅款,企業(yè)做的分錄是 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 為什么不是貸其他收益呢
老師,交企業(yè)所得稅的分錄, 借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交企業(yè)所得稅10 貸,銀行存款10 如果匯算清繳退回企業(yè)所得稅的的分錄 借,銀行存款5 貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交企業(yè)所得稅5 還是, 借,銀行存款5 借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交企業(yè)所得稅-5 老師退回的哪一個分錄正確
企業(yè)上年度企業(yè)所得稅享受研發(fā)加計扣除后要交企業(yè)所得稅費用是0,但是次年1月要先繳納這個企業(yè)所得稅的,需要上年度預(yù)提所得稅費用借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅貸應(yīng)付存款,然后扣款了借應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎,如果是,那匯算清繳時退款了會計分錄是什么呢。或者還是不預(yù)提了,扣款時借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款,然后匯算清繳退款時借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅呢
匯算清繳后補繳企業(yè)所得稅是不是做 借 應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 貸銀行存款 那么這部分錢什么時候計提的呢 不然應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅不平啊
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設(shè)備,入賬價值為200萬元,預(yù)計使用壽命為10年,預(yù)計凈殘值為20萬元,采用年限平均法計提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測試預(yù)計可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價值應(yīng)為()萬元
老師那出納支付各費用,是不是做管理費用,貸其他應(yīng)收款出納
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發(fā)票,導致稅務(wù)會計報上月稅款,因沒有進項導致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個稅計提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金
上個月開的票,這個月客戶想叫把重量改一下,重新開,但是我們已經(jīng)報稅了,怎么辦?
找a同事給b同事代領(lǐng)工資,即b同事個稅正常申報但工資打到a同事銀行卡里,問題一:委托協(xié)議必須附在憑證后面嗎,是通過網(wǎng)銀代發(fā)工資模塊給員工發(fā)的工資,銀行回單不會體現(xiàn)哪名員工對應(yīng)多少工資,這種情況需要把委托書附在憑證后面嗎。 問題二收到工資,不一定轉(zhuǎn)給委托方b,可能轉(zhuǎn)給其他人,這種情況,不在委托書里寫明轉(zhuǎn)給誰可以嗎,a和b之間沒有異議,公司也沒異議
老師,籌辦期發(fā)生的費用想要在當年一次性扣除,有限額扣除的費用,比如職工福利費、業(yè)務(wù)招待費,記入管理費或銷售費用時,二級科目用福利費、業(yè)務(wù)招待費,還是籌辦費?
排骨的稅收分類編碼是什么
老師監(jiān)理老師報名費做什么科目
因為這不與稅收優(yōu)惠政策相關(guān),只是正常的多繳稅退回是吧
但是嚴格來說,應(yīng)該是應(yīng)交稅費借方負數(shù)吧
是的,說白了就是多計提的,現(xiàn)在做反向沖