您好,是的,是這樣做的
對于短期房租,我11月預(yù)付了12月到明年5月的房租12萬,現(xiàn)在待攤費用取消了,我是先: 借:應(yīng)付賬款-房租 120000 貸:銀行存款 120000 每月分攤時: 借:管理費用-房租 20000 貸:應(yīng)付賬款 20000 這樣對嗎?
公司申請商標,并在今年年初下證,想問下在進行每月攤銷時的分錄是 借:無形資產(chǎn)-商標-哈比酷 貸:累計折舊-哈比酷 還是 借:管理費-商標-哈比酷 貸:累計折舊-哈比酷
老師,2021年8月出租的固定資產(chǎn)租期3年,每年8月支付3分之1的租金,3年支付完成。。。2021年8月收到租金借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入每月提折舊借其他業(yè)務(wù)成本貸累計折舊。是這樣做分錄嗎
老師,我們公司付了一年的房租,從今年11月到明年11月,做賬分錄攤銷時怎么做。支付房租借:累計折舊,貸,銀行。每月分攤時,借管理費折舊費,貸累計折舊嗎?
感謝老師,老師小規(guī)模納稅人9月份購買了一個冷柜當天付款并收到普通發(fā)票12000,借固定資產(chǎn)貸銀行存款12000,可以在10月份直接全部折舊攤銷嗎,借管理費用折舊費12000貸累計折舊12000?如果不能全部折舊攤銷那么要減5%殘值后按幾年攤銷呢?第二個問題單位固定資產(chǎn)19萬,已經(jīng)計提了18萬,請問做賬時還接著計提嗎,直接計提到19萬,還是應(yīng)該有留多少殘值就不再計提折舊了呢?第三個問題單位租房每年付五萬租賃費,于10月付款,借管理費用租賃費5萬貸銀行存款5萬?就不用按月攤銷一年了是吧,還是借預(yù)付賬款5萬貸銀行存款5萬,然后11月份開始借管理費用租賃費4166貸預(yù)付賬款4166,每月都一樣攤銷一年?
專項資金購買固定資產(chǎn)累計折舊會計處理
供應(yīng)商開給我們的發(fā)票單位按噸開的,我們開給客戶的發(fā)票可以按升嗎
老師,廠家給的溢價計入什么科目,意思是比如采購貨物時價款是10萬,只需支付7萬,其他3萬支付貨款時扣除,這種情況這3萬記入什么科目呢。
企業(yè)所得稅年度匯算清繳收入是,開票收入和未開票收入之和嗎?
老師,我們有四個股東,其中有一個股東占10%,注冊資本應(yīng)該是50W就行,他投了100W,當時做賬時直接將這100W計到實收資本科目了,現(xiàn)在審計老師說這樣不行,有50W要計到資本公積,是不是我只需做一個分錄就可以了。借:實收資本 50W 貸:資本公積 50W
我們建廠房的時候是包給老板另外一個公司做的,現(xiàn)在廠房建起來了,也在開始生產(chǎn),另外一個公司記賬給我們廠房花了900多萬,但是他們無法給我們開票,無法辦理竣工結(jié)算,建廠房時,我們自己公司花費的錢,也一直掛在在建工程,請問,這筆賬我后期該如何處理
老師,新接手公司以前都是紙版發(fā)票,沒有開通全電發(fā)票,之前作廢的發(fā)票對方都銷毀了,沒有,請問這有影響嗎?
老師,商貿(mào)公司可以買一些黃金嗎
老師我報表里有一個其他收益3786.85,填稅務(wù)報表的時候沒有其他收益我這3786.85應(yīng)該填在哪里
老師,固定資產(chǎn)分類中機械設(shè)備和生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的器具,工具,應(yīng)該怎么分辨呀
老師,分攤我是做管理費折舊費,還是管理費房租費,還是說兩個科目都可以
您好,是房租費就可以的了