沒(méi)有新政策 明年不清楚

今年小規(guī)模免稅政策持續(xù)到年底,是不是只要不超過(guò)500萬(wàn) 都可以免增值稅?沒(méi)有季度45萬(wàn)的限制
不是說(shuō)普票季度開夠45萬(wàn)也交稅吧,現(xiàn)在小規(guī)模不是有免稅政策嗎
小規(guī)模季度45萬(wàn)免稅政策確定不延續(xù)了嗎?有沒(méi)有出新的免稅政策?
請(qǐng)問(wèn)老師,2023年小規(guī)模納稅人季度45萬(wàn)免稅這個(gè)政策還有嗎
老師,2023年新政策下,小規(guī)模開普票季度45萬(wàn)免增值稅還是30萬(wàn)免稅?
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂(lè)服務(wù)為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個(gè)交稅少過(guò)
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬(wàn)嗎?
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開來(lái)開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買賣的金額,我公司也沒(méi)有開過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄


季度30萬(wàn)內(nèi)可免增值稅政策還在執(zhí)行嗎?
你好,這個(gè)政策結(jié)束了,去年三月底就結(jié)束了。
去年延續(xù)這個(gè)季度30萬(wàn)免征的政策是什么出的呀?
沒(méi)有延續(xù)政策,因?yàn)樗恼呓刂沟?021年年底結(jié)果他在當(dāng)年四月份的時(shí)候就出了一個(gè)政策,月銷售額15萬(wàn),季度銷售額45萬(wàn),可以免增值稅,那不就是之前的政策都結(jié)束了。
月銷售額10萬(wàn),季度銷售額30萬(wàn),政策是201913號(hào)文件,你可以去自己看一下的。結(jié)束時(shí)間是2021年年底,開始的時(shí)間是19年一月份