同學,你好 嗯,是對的

裝飾工程公司的內(nèi)賬 開發(fā)票時 借 應收賬款 貸主營業(yè)務收入——某項目(含稅價格) 購買的用的材料借原材料 借稅金及附加 貸應付賬款 收到開具的人工發(fā)票時借 工程施工- 合同成本-某項目 - 人工費 貸應付賬款-某人 月底結轉的時候 借主營業(yè)務成本 貸工程施工-合同成本-某項目-人工 領用材料 借工程施工-合同成本-某項目-材料費 貸原材料 月底結轉 借主營業(yè)務成本 貸工程施工-合同成本-某項目-材料費 內(nèi)賬分錄可以這樣做嗎 購買的材料 內(nèi)賬是記含稅價還是上面那個分錄
實際發(fā)生成本借:工程施工-項目-材料費 貸:銀行存款/應付賬款2.開出發(fā)票確認收入借:銀行存款/應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交增值稅 結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工-項目-材料 項目完工做結算 借:工程結算 貸:工程施工 -項目-材料 同時做借:本年利潤 貸 工程結算 這樣操作是合理的嗎?
實際發(fā)生成本借:工程施工-項目-材料費 貸:銀行存款/應付賬款2.開出發(fā)票確認收入借:銀行存款/應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交增值稅 結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工-項目-材料 項目完工做結算 借:工程結算 貸:工程施工 -項目-材料 同時做借:本年利潤 貸 工程結算
老師,計提農(nóng)民工工資時分錄: 借:工程施工-勞務成本 貸:應付職工薪酬 以后發(fā)放時:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結轉:借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工-勞務成本 這樣對著沒?能不能計提的時候直接:借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬
支付勞務費時借應付勞務費98000貸銀行存款98000 收到發(fā)票時借工程施工-合同成本-人工費98000 貸應付勞務費 成本結轉時借主營業(yè)務成本90350 貸工程施工-合同成本-人工費90350 這樣對嗎?
資產(chǎn)負債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結轉了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設備公司,外購一臺半成品設備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結轉了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我們開出去的發(fā)票是:建筑服務*工程施工,成本票就是材料票,干活的分包給勞務公司,開給我們的建筑服務*勞務費發(fā)票,這樣是沒問題的吧?
同學,你好 沒什么問題
如果我們把整個項目料工都包給別人干,直接給我們開 建筑服務*工程服務發(fā)票按這個入成本就可以是吧?
同學,你好 是可以的
人工這一塊,如果找臨時工干活就讓干活的人去稅務局代開勞務發(fā)票,我們代扣代繳個稅?或者承包給勞務公司,直接給我們開勞務費發(fā)票入工程施工~勞務成本后結轉到主營業(yè)務成本?
同學,你好 嗯嗯,對的
如果是連續(xù)幾個月干活可不可以直接做工資表按工資薪金發(fā)放?
同學,你好 那要繳納社保
我們這社保查的不嚴,好多都沒給買社保著。農(nóng)民工工資都是按工資薪金支付的
同學,你好 如果查得不嚴,可以的
謝謝老師
不客氣,祝工作順利
老師,附加稅可以在繳納的當月計提嗎?還是必須要在月末或者季末先計提?
同學,你好 當月計提,次月繳納