同學(xué),你好 嗯,是對的
實際發(fā)生成本借:工程施工-項目-材料費 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款2.開出發(fā)票確認(rèn)收入借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-項目-材料 項目完工做結(jié)算 借:工程結(jié)算 貸:工程施工 -項目-材料 同時做借:本年利潤 貸 工程結(jié)算 這樣操作是合理的嗎?
實際發(fā)生成本借:工程施工-項目-材料費 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款2.開出發(fā)票確認(rèn)收入借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-項目-材料 項目完工做結(jié)算 借:工程結(jié)算 貸:工程施工 -項目-材料 同時做借:本年利潤 貸 工程結(jié)算
老師 工程施工的會計科目可以這樣做嗎? 發(fā)生成本時 借:工程施工- XX項目 貸:原材料/庫存商品/應(yīng)付職工薪酬 開出發(fā)票做收入時:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 銷項稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)成本 貸: 工程施工
老師,計提農(nóng)民工工資時分錄: 借:工程施工-勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 以后發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-勞務(wù)成本 這樣對著沒?能不能計提的時候直接:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
支付勞務(wù)費時借應(yīng)付勞務(wù)費98000貸銀行存款98000 收到發(fā)票時借工程施工-合同成本-人工費98000 貸應(yīng)付勞務(wù)費 成本結(jié)轉(zhuǎn)時借主營業(yè)務(wù)成本90350 貸工程施工-合同成本-人工費90350 這樣對嗎?
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實繳但已分紅100萬元,D的認(rèn)繳資金是2.5萬元,但在2024年沒繳,已經(jīng)分了100萬元了,這個賬務(wù)如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬元的投資款
這個為什么折舊為什么是進制造費用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個報分錄咋做
公司公戶收到了一筆個人通過私戶交回的處置廢舊材料款,財務(wù)有違規(guī)責(zé)任嗎
安裝過程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價還是賬面價?
為什么坐飛機不能開發(fā)票而是行程單呢
老師您好,麻煩講下母題2和單選1里面這幾個答案,按照母題的解釋做單選1的話,答案是B管理費用;按照單選1的解釋答案做母題2的話,答案是B應(yīng)付債券,謝謝老師
這個貸方,如果寫固定資產(chǎn)累計折舊考試會給分嗎?
老師,我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項目外包給服務(wù)公司做。每月需支付給服務(wù)公司的環(huán)境衛(wèi)生市場化服務(wù)費入賬可以入到“單位管理費用”科目嗎?還是說要入到“業(yè)務(wù)活動費用”科目?
@董孝彬老師,別的老師,別回答,稅種認(rèn)定是啥意思?
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我們開出去的發(fā)票是:建筑服務(wù)*工程施工,成本票就是材料票,干活的分包給勞務(wù)公司,開給我們的建筑服務(wù)*勞務(wù)費發(fā)票,這樣是沒問題的吧?
同學(xué),你好 沒什么問題
如果我們把整個項目料工都包給別人干,直接給我們開 建筑服務(wù)*工程服務(wù)發(fā)票按這個入成本就可以是吧?
同學(xué),你好 是可以的
人工這一塊,如果找臨時工干活就讓干活的人去稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票,我們代扣代繳個稅?或者承包給勞務(wù)公司,直接給我們開勞務(wù)費發(fā)票入工程施工~勞務(wù)成本后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本?
同學(xué),你好 嗯嗯,對的
如果是連續(xù)幾個月干活可不可以直接做工資表按工資薪金發(fā)放?
同學(xué),你好 那要繳納社保
我們這社保查的不嚴(yán),好多都沒給買社保著。農(nóng)民工工資都是按工資薪金支付的
同學(xué),你好 如果查得不嚴(yán),可以的
謝謝老師
不客氣,祝工作順利
老師,附加稅可以在繳納的當(dāng)月計提嗎?還是必須要在月末或者季末先計提?
同學(xué),你好 當(dāng)月計提,次月繳納