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某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),2018年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)全年取得產(chǎn)品銷售收入5600萬元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬元;(2)其他業(yè)務(wù)收入800萬元,其他業(yè)務(wù)成本694萬元;(3)取得購買國債的利息收入40萬元;(4)繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元;(5)發(fā)生的管理費(fèi)用760萬元,其中新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用60萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬元;(6)發(fā)生財務(wù)費(fèi)用200萬元;(7)取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬元;(8)取得營業(yè)外收入100萬元,發(fā)生營業(yè)外支出250萬元(其中含公益性捐贈38萬元)(10)計入成本費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額200萬元
全年取得產(chǎn)品銷售收入5600萬元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬元,其他業(yè)務(wù)收入800萬元,其他業(yè)務(wù)成本694萬元,取得購買國債的利息收入40萬元,繳納非增值稅銷售金及附加300萬元,發(fā)生管理費(fèi)用760萬元(其中新技術(shù)的研發(fā)費(fèi)用60萬元,業(yè)務(wù)招待70萬元)發(fā)生財務(wù)費(fèi)用200萬元,取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬元(已連續(xù)投資滿12個月)取得營業(yè)外收入100萬元,發(fā)生營業(yè)外支出250萬元(其中公益捐獻(xiàn)38萬元)計算該企業(yè)本年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額
某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),2021年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:↓全年取得產(chǎn)品銷售收入為5600萬元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬元;其他業(yè)務(wù)收入800萬元,其他業(yè)務(wù)成本694萬元;取得購買國債的利息收入40萬元;繳納稅金及附加300萬元;發(fā)生的管理費(fèi)用760萬元,其中新技術(shù)的研九開發(fā)貴用方萬元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70萬元;發(fā)生財務(wù)費(fèi)用200萬元;取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬元;取得營業(yè)外收入100萬元,發(fā)生營業(yè)外支出250萬元(其中含公益捐贈38萬元)。↓要求:計算該企業(yè)2021年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
某企業(yè)為居民企業(yè),2018年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: 全年取得產(chǎn)品銷售收入為5600萬元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬元;其 他業(yè)務(wù)收入800萬元,其他業(yè)務(wù)成本660萬元;取得購買國債的利息收入40 萬元;繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元;發(fā)生的管理費(fèi)用760萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70萬元;發(fā)生財務(wù)費(fèi)用200萬元;取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬元;取得營業(yè) 外收入100萬元,發(fā)生營業(yè)外支出250萬元(其中含公益捐贈38萬元) 要求:計算該企業(yè)2018年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),假定2017年度發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:。(1)全年取得產(chǎn)品銷售收入5600萬元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬元;。(2)其他業(yè)務(wù)收入800萬元,其他業(yè)務(wù)成本660萬元;。(3)取得購買國債的利息收入40萬元;。(4)繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元;。(5)發(fā)生的管理費(fèi)用760萬元,其中新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用60萬元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70萬元;發(fā)生財務(wù)費(fèi)用200萬元;。(6)取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益30萬元(已在投資方所在地按15%稅率繳納了所得稅);。(7)取得營業(yè)外收入100萬元,發(fā)生營業(yè)外支出250萬元,其中公益捐贈38萬元。。要求:計算該企業(yè)2017年度應(yīng)納的企業(yè)所得稅
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費(fèi)對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
您好!應(yīng)納稅所得額=5600-4000+800-694-300-760+10(招待費(fèi)納稅調(diào)增部分-100-200,然后應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額×稅率