同學你好,預算會計,借:行政支出,貸:資金結(jié)存。
老師請問我們公司支付的到付快遞費,但是由于對方單位是月結(jié)單位。單號不允許開票,那么這時候我們公司支付這筆快遞費會計分錄應該怎么做,做營業(yè)外支出嗎?
請問老師 我們的有一筆費用已經(jīng)支付 但是未開來發(fā)票 這個怎么做賬 算是辦公費
老師,我想請問一下,我們單位接到主管部門給的一筆經(jīng)費,用于日常的辦公開銷,那我支付辦公費用的時候,預算會計怎么做賬???
老師您好:我們公司是街道下面的企業(yè),收到一筆財政撥款,一部分用于支付市政道路修建(屬于街道項目),一部分用于我們公司日常管理,那這三筆會計分錄應該怎么做呀?
請一鳴老師接單 ,那我已經(jīng)在賬上全部按正常經(jīng)營企業(yè)做到管理費銷售費那些里面去了,我還能在匯算的時候把他們?nèi)刻顚懙介_辦費里面去嘛
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
那老師,收到主管部門的經(jīng)費,怎么做賬呢,預算會計應該怎么做
同學你好,收到時,預算會計分錄,借,資金結(jié)存,貸,財政撥款預算收入。
我們單位和主管單位合署辦公,因為今年才開通零余額,財政只給五險一金,主管部門通過銀行存款轉(zhuǎn)給我們一筆錢,用于日常辦公開銷,應該怎么做賬務處理,尤其是預算會計應該怎么做呢?
同學你好,收到時,財務會計,借,銀行存款,貸,財政撥款收入,預算會計,借,資金結(jié)存-貨幣資金-銀行存款,貸,財政撥款預算收入。
老師,您好,事業(yè)單位上級補助收入支出財務會計和預算會計怎么做賬務處理呀?
同學你好,收到時,財務會計,借:銀行存款,貸:上級補助收入,預算會計,借:資金結(jié)存,貸:上級補助預算收入,支出時,財務會計,借:業(yè)務活動費用,貸:銀行存款,預算會計,借:事業(yè)支出,貸:資金結(jié)存。