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老師,我想請問一下,我們單位接到主管部門給的一筆經(jīng)費,用于日常的辦公開銷,那我支付辦公費用的時候,預算會計怎么做賬???

2022-12-28 11:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-28 11:52

同學你好,預算會計,借:行政支出,貸:資金結(jié)存。

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快賬用戶1129 追問 2022-12-28 11:53

那老師,收到主管部門的經(jīng)費,怎么做賬呢,預算會計應該怎么做

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齊紅老師 解答 2022-12-28 12:46

同學你好,收到時,預算會計分錄,借,資金結(jié)存,貸,財政撥款預算收入。

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快賬用戶1129 追問 2022-12-28 12:50

我們單位和主管單位合署辦公,因為今年才開通零余額,財政只給五險一金,主管部門通過銀行存款轉(zhuǎn)給我們一筆錢,用于日常辦公開銷,應該怎么做賬務處理,尤其是預算會計應該怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2022-12-28 12:58

同學你好,收到時,財務會計,借,銀行存款,貸,財政撥款收入,預算會計,借,資金結(jié)存-貨幣資金-銀行存款,貸,財政撥款預算收入。

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快賬用戶1129 追問 2022-12-28 14:44

老師,您好,事業(yè)單位上級補助收入支出財務會計和預算會計怎么做賬務處理呀?

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齊紅老師 解答 2022-12-28 15:45

同學你好,收到時,財務會計,借:銀行存款,貸:上級補助收入,預算會計,借:資金結(jié)存,貸:上級補助預算收入,支出時,財務會計,借:業(yè)務活動費用,貸:銀行存款,預算會計,借:事業(yè)支出,貸:資金結(jié)存。

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同學你好,預算會計,借:行政支出,貸:資金結(jié)存。
2022-12-28
申報的時候歸入開辦費,自己寫個說明,以免以后看不懂數(shù)字來源
2023-05-26
借管理費用、辦公費貸銀行還款。
2021-12-02
同學你好 借銀行 貸專項應付款 借專項應付款 貸銀行存款
2023-01-10
代管資金的資金性質(zhì)不屬于收入,來款時,借其他應收款-國庫收付中心 貸其他應付款 付款時,借其他應付款 貸其他應收款 借固定資產(chǎn) 貸本年盈余
2023-05-30
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