申報的時候歸入開辦費,自己寫個說明,以免以后看不懂數字來源
老師我上個月申報企業(yè)所得稅的時候,忘記把資產總額那里換算成萬元,直接就把資產總額全部填進去,就沒有按小微企業(yè)的稅率計算,而是按25%的稅率計算申報的,沒有享受小微企業(yè)延緩繳納的政策,直接就是申報后就扣款了,過了申報期我才去稅局大廳更正的申報,可是那個稅費已經扣繳就不可能再退回來,那等匯算清繳的時候可以把多繳的稅費退回來嗎?這個要怎么處理
就是我們是藥店連鎖有限公司,下面有30家加盟店。合起來是一般納稅人,現在有10家給它分出來,作為小規(guī)模納稅人,現在就是賬務處理這方面,這10家店在總部以部門核算,每月上交營業(yè)款,減去他們店里應該承擔的費用,稅費,剩下的錢以發(fā)工資形式發(fā)給他們各門店。購買做到他們各自店里,銷售收入等全部都做到各自店里,他們付給總部加盟費?,F在這家店去稅務,銀行,全部弄好了,作為小規(guī)模納稅人了,那它在總部的賬怎么處理?是得新建賬套吧,那它原來的庫存商品,房租,應收賬款,醫(yī)保欠款,怎么辦?它店還是那家店,業(yè)務庫存都不變,它只是改變核算方式
老師,我這邊新接手了一家企業(yè),是一家建筑安裝公司,然后發(fā)現上任會計把去年整年的工資都做到了管理費用里面,他們家的主營業(yè)務成本好像也就是人工工資,現在做匯算清繳的時候系統(tǒng)提示風險,請問我現在該怎么調
請一鳴老師接單 ,那我已經在賬上全部按正常經營企業(yè)做到管理費銷售費那些里面去了,我還能在匯算的時候把他們全部填寫到開辦費里面去嘛
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業(yè)會計準則,小企業(yè)的利潤表里面只有銷售費用有廣宣費,只有管理費用下面有業(yè)務招待費,但是實際業(yè)務的賬務處理廣宣費和業(yè)務招待費在銷售費用和管理費用里面都有,報表就抓取不到報表里面沒有的項目,但是在匯算清繳填寫期間費用明細表的時候又是分開了銷售費用和管理費用的業(yè)務招待費和廣宣費,老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務招待費做到銷售和管理兩個費用里面,報表抓取不到銷售費用的業(yè)務招待費,就會導致填報的時候有個提示,比如業(yè)務招待費金額和利潤表報表不一致。該怎么辦?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個內在價值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現一二季度所得稅申報時,資產總額數據填寫有誤,現在該怎么處理?
這樣稅務局會不會找麻煩呀
能夠合理解釋就行了,沒關系的。
假如我就按照正常經營那樣做賬,期間費用也按照我余額表上的填寫,是不是那個招待費假如沒收入就是一分錢抵扣不了呢
是的,沒有收入就不能扣除的
那沒有收入之前發(fā)生的所有支出是不是必須要記開辦費呢,我按正常經營計是不是錯了
費用化的支出才計入開辦費的
按正常經營計是不是其實也不算錯呢
只是招待費上會吃虧
你按開辦費申報就是了哈
我只把這個招待費按開辦費申報可以嗎,還是其他的差旅,辦公那些都必須按開辦費申報
要么都按開辦費填報,不然,你一旦有了損失就開始算虧損年限
那工資是不是也該算成開辦費
你按正常經營那么把接待費全部做納稅調增
我這公司還涉及到研發(fā)費用,放到開辦費里面是不是不能享受加計扣除呢
現在都還沒營業(yè)沒必要加計扣除