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請問老師 我們的有一筆費(fèi)用已經(jīng)支付 但是未開來發(fā)票 這個怎么做賬 算是辦公費(fèi)

2021-12-02 15:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-02 15:01

借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸銀行還款。

頭像
快賬用戶3279 追問 2021-12-02 15:02

老師 發(fā)票來了以后呢

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-02 15:03

借其他應(yīng)付款、借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。

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借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸銀行還款。
2021-12-02
借管理費(fèi)用等勞務(wù)費(fèi) 貸其他應(yīng)付款股東
2023-08-25
您好,預(yù)付了走預(yù)付賬款就好
2020-09-07
你好同學(xué)借:其它應(yīng)收款-員工貸:應(yīng)收賬款 -A公司
2021-04-29
你好,沒取得第一筆收入前,可以選擇一次性計(jì)入開辦費(fèi),也可以計(jì)入長期攤銷費(fèi)用科目,進(jìn)行攤銷
2021-07-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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