不能先開票的,這個只能打收據(jù)
老師中午好!請問:我們公司的私戶轉(zhuǎn)賬到客戶的對公戶,然后客戶開發(fā)票給我們的廠家,這樣操作對我們有啥影響嗎
老師,請問客戶預(yù)付了貨款,然后也有幾個月了,只發(fā)了一不部分的貨,但是客戶現(xiàn)在要求我們把所有貨的發(fā)票都開給他們, 請問可以這樣操作嗎
老師您好!客戶付了技術(shù)服務(wù)預(yù)付款,對方要求開票,發(fā)票開給客戶,技術(shù)服務(wù)還沒開始給客戶提供,這種情況我先不確認(rèn)收入可以嗎?
老師,您好,產(chǎn)品還沒生產(chǎn)出來,客戶已打預(yù)付款,要求先開發(fā)票,這樣能開嗎
老師,客戶預(yù)付了貨款,我們還沒開始生產(chǎn),客戶要求先開發(fā)票這樣操作對我們有景影響嗎
老師 先計(jì)提所得稅還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益
第三方開票招標(biāo)代理費(fèi)需交印花稅嗎
填利潤表的營業(yè)收入是銷售總金額含稅的,還是不含稅的?
你好,上個季度開了一張專票,確認(rèn)的一筆預(yù)收賬款的收入,做的分錄是借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅,沒有計(jì)提稅費(fèi),本季度繳納了上個季度的增值稅以及附加稅,是否是應(yīng)該要先補(bǔ)計(jì)提,或者說怎么做分錄
老師公司現(xiàn)在是虧損狀態(tài),填表利潤總額是-277881.49,數(shù)字前面有黃色圓圈,鼠標(biāo)放在上面提示:您填報的金額小于最近申報的金額0,請確認(rèn)無誤,怎么回事,新公司這是第一次申報企業(yè)所得稅
請問合伙企業(yè)當(dāng)月沒有收入,只有銀行利息10元,經(jīng)營所得稅報表上費(fèi)用填-10元嗎,如果產(chǎn)生所得稅幾毛免交了還需要計(jì)提嗎
老師審計(jì)考幾道綜合題?
申報2季度企業(yè)所得稅,有減值損失要調(diào)增,填在哪一行呢
產(chǎn)生銷售,是不是就得繳納印花稅
合伙企業(yè)A投資一家有限公司B投資已到位,,合伙企業(yè)收到股東的投資款可以借B公司嗎?