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老師好,餐飲公司變更前是商貿(mào)公司,商貿(mào)公司農(nóng)產(chǎn)品抵扣在稅局備過案,農(nóng)產(chǎn)品也抵扣過,現(xiàn)在變更從餐飲后要把農(nóng)產(chǎn)品備案取消,可服務(wù)大廳說以前農(nóng)產(chǎn)品抵扣過不能取消,現(xiàn)在餐飲公司收到農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票也不能認(rèn)證抵扣,老師有什么辦法餐飲收到專票怎樣才能抵扣

2022-12-27 19:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-27 19:53

據(jù)《財(cái)政部?國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于簡(jiǎn)并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2017〕37號(hào))第二條、《財(cái)政部?稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅稅率的通知》(財(cái)稅〔2018〕32號(hào))第二條、《財(cái)政部?稅務(wù)總局?海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財(cái)政部?稅務(wù)總局?海關(guān)總署公告2019年第39號(hào))第二條規(guī)定,納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,從依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額;納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的,按照10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。

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齊紅老師 解答 2022-12-27 19:54

餐飲公司可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅啊

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快賬用戶8457 追問 2022-12-27 19:57

那是按專票上的稅額認(rèn)證抵扣,還是按農(nóng)產(chǎn)品抵扣

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齊紅老師 解答 2022-12-27 19:59

計(jì)算抵扣比較合算,9%稅率那,票面肯定比9%低,所以計(jì)算抵扣核合算

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快賬用戶8457 追問 2022-12-27 20:01

我收到的是一般納稅人開的專票,是9%以和13%的

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快賬用戶8457 追問 2022-12-27 20:02

我申報(bào)時(shí)是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出再直接在農(nóng)產(chǎn)品那申報(bào)抵扣

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齊紅老師 解答 2022-12-27 20:10

如果收到稅額是13%的那么直接抵扣就行了,無需再計(jì)算抵扣

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2022-12-27
你好!你是一般納稅人就可以抵扣否則就不行哦!謝謝
2022-04-12
語音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2024-03-13
?你好; 你是一般納稅人的話; 要考慮? 取得合理進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣; 那么就不用繳納增值稅的; 如果是 小規(guī)模的話; 目前是 針對(duì)3%業(yè)務(wù) 是? ? 開普票出去; 是按免稅稅率開票 免征增值稅的??
2022-07-20
同學(xué)你好,你想問的問題是什么,情況你介紹的比較清楚了。
2022-07-03
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