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2022年5月1日,甲公司“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的貸方余額為25500元。本月發(fā)生如下與增值稅有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):①5月7日,從丙公司購買5000件商品,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為500000元,增值稅為6500D元,開出一張商業(yè)匯票。求寫一下這個(gè)題的分錄及金額。

2022-12-27 15:47
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-27 15:48

借庫存商品50萬, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)65000, 貸應(yīng)付票據(jù)56500。

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借庫存商品50萬, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)65000, 貸應(yīng)付票據(jù)56500。
2022-12-27
同學(xué)你好 借庫存商品 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付票據(jù)
2022-12-27
借 應(yīng)收賬款 904000? 貸 主營業(yè)務(wù)收入? 800000? 應(yīng)交稅費(fèi) 104000
2022-12-27
同學(xué)你好 什么問題
2022-12-27
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
2022-12-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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