你好? 代付款是開(kāi)對(duì)方名才對(duì)? ?你們記往來(lái)科目?
老師,我們目前想做跨境電商。就是我們有個(gè)小程序,消費(fèi)者在上面買(mǎi)東西,下單付款是給到我們公司對(duì)公賬戶(hù);我們?cè)俣ㄆ诮o日本那邊付款。如果這樣消費(fèi)者要是找我們要發(fā)票,我們應(yīng)該怎么處理?我們應(yīng)該按照什么標(biāo)準(zhǔn)繳稅,我們是一般納稅人公司。如果這樣操作,稅務(wù)是否認(rèn)可,按照服務(wù)費(fèi)交稅?
老師您好,稅務(wù)局說(shuō)我們進(jìn)口有一筆業(yè)務(wù)抵扣了2次,雙抬頭,我們自己是抵扣了,但是代理公司說(shuō)她們沒(méi)有抵扣,稅務(wù)局讓我們提供海關(guān)繳款書(shū)和進(jìn)項(xiàng)對(duì)應(yīng)銷(xiāo)項(xiàng),然后要一個(gè)情況說(shuō)明書(shū),說(shuō)明我們賣(mài)的型號(hào)和買(mǎi)的型號(hào)都是對(duì)應(yīng)之類(lèi)的,我想問(wèn)一下這個(gè)情況說(shuō)明書(shū)咋寫(xiě),代理公司確認(rèn)了說(shuō)她們沒(méi)有抵扣
老師,我想問(wèn)下您,我們公司替境外一個(gè)客戶(hù)做船舶代理,要繳納船舶噸稅。開(kāi)具的噸稅繳款書(shū)抬頭是我們公司,但是我們對(duì)繳款書(shū)入賬是是不是應(yīng)該確認(rèn)為成本呢?還是做應(yīng)交稅費(fèi)呢?
老師您好我想問(wèn)一下電子稅務(wù)局一般納稅人申報(bào)增值稅,會(huì)有一列是未開(kāi)票收入,比如我有一家客戶(hù)給我們公司公戶(hù)付款了,款項(xiàng)到賬了,但是客戶(hù)不要發(fā)票,這種屬于未開(kāi)票收入嗎?不是款項(xiàng)到賬就是確認(rèn)收入,什么時(shí)候才應(yīng)該確認(rèn)收入呢
請(qǐng)問(wèn)一下,拍賣(mài)公司,已收傭金開(kāi)傭金發(fā)票為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但是有時(shí)需要幫客戶(hù)開(kāi)成交款發(fā)票,成交款不是我們的,需要轉(zhuǎn)給客戶(hù)的,那就需要代扣代繳增值稅,但是成交款不是我的收入,我不能坐主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的,所以代扣代繳這個(gè)發(fā)票我應(yīng)該怎么做啊,報(bào)稅應(yīng)該怎么填呢
建筑業(yè),獨(dú)立核算的分公司,能開(kāi)應(yīng)稅發(fā)票嗎?,還是必須總公司開(kāi),總公司不參與項(xiàng)目
老師好:想咨詢(xún)下,針對(duì)會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正,1、追溯調(diào)整法:前期已做賬,損益類(lèi)采用【利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)】,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用。 2、追溯重塑法:前期未做賬,損益類(lèi)采用【以前年度損益調(diào)整】,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用。 這兩種方式,實(shí)際操作層面,一般企業(yè)都是怎么選擇的?
做賬會(huì)計(jì)是不是只做賬其他任何事都不做!
請(qǐng)問(wèn)老師快賬已經(jīng)錄入了一個(gè)季度了因?yàn)椴黄?,反結(jié)賬回來(lái)看期初的數(shù)少錄了,(其他應(yīng)應(yīng)收款)咋樣再把這個(gè)期初數(shù)錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰(shuí)都可以紅沖?不需要一定開(kāi)票人本人紅沖吧?
經(jīng)營(yíng)租賃中,承租人購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備運(yùn)回時(shí)發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi) 2 萬(wàn)元和安裝費(fèi)用 10 萬(wàn)元,這總共銀行存款支付的 12 萬(wàn)元,是計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)還是計(jì)入長(zhǎng)期代攤費(fèi)用呢?
紅沖發(fā)票必須開(kāi)票人紅沖嗎?本公司的會(huì)計(jì)可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見(jiàn)系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢(xún)說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見(jiàn)推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢(xún)一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢(xún)數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢(xún)具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
但是海關(guān)開(kāi)成我們公司的抬頭了還有境外客戶(hù)委托我們,我們?cè)傥衋公司。 海關(guān)開(kāi)的噸稅繳款書(shū)是a公司的。
正常代替付款是不開(kāi)你們名,你和海關(guān)再確認(rèn)一下。
老師,我們這兒的業(yè)務(wù)說(shuō)是,噸稅是誰(shuí)交的就開(kāi)誰(shuí)的名字
你好 要是這樣就可以 可以的?
還有個(gè)問(wèn)題是,預(yù)收預(yù)付賬款這兩個(gè)科目需要調(diào)匯嗎?不是說(shuō)它們是非貨幣性項(xiàng)目嗎?但是不調(diào)匯,最終不就會(huì)出現(xiàn)原幣為0但是本位幣有余額的情況了嗎?
你好 期末要調(diào)整的呢?
每個(gè)月末都調(diào)整嗎?如果偶爾斷一兩個(gè)月忘記調(diào)整了有問(wèn)題嗎?
你好?每個(gè)月末都調(diào)整? 忘記了就補(bǔ)一下?