你好,同學。 借,應收賬款 貸,主營業(yè)務收入和增值稅
#提問#老師請問公司已經(jīng)有銷售了,款也回了,只是對方還沒叫開發(fā)票,我這個要先申報銷售收入尼?還是等開發(fā)票再做銷售收入?
我們公司銷售設(shè)備,設(shè)備會在這個月20號發(fā)給客戶,現(xiàn)在客戶付了50%貨款,需要開票,金額要全開,請問這樣我們能開嗎?我們有進項來抵的
請問老師 我公司是銷售大型設(shè)備的公司,客戶要求先開票再付款,年末了票已開款也沒收到,這筆開票金額我怎么入賬?
老師您好,公司這個月收到30%的預付款 客戶要求開票,已開票給客戶。這筆款不滿足確認收入條件 先放到預收賬款科目,增值稅是開票了就要繳稅嗎?
請問老師,我公司銷售大型設(shè)備的公司,有時簽的銷售合同里包括設(shè)備款和運輸費,這里我公司可以開運輸費發(fā)票給客戶嗎?我公司沒有運輸資質(zhì),也是找物流公司運輸?shù)摹?/p>
買的瑞祥卡開的現(xiàn)代服務類場地費,策劃費,交通費,餐費這些發(fā)票,可以做賬做費用嗎?
計算留存收益增加額今年的留存收益減去年的留存收益嗎
求幾個字母的值,怎么解?主要后面幾個名詞不知道什么意思,怎么求
請問老師,公司業(yè)務人員在別的公司簽訂勞動合同,沒有和我們公司簽訂勞動合同,這樣的業(yè)務人員有兩種情況,第一種情況在我們公司有打卡,第二種在我們公司沒有打卡,請問他們的業(yè)務提成按什么申報個稅
注會財管,第9章。老師好,請問這道題,租賃方案,租滿6年以后,咱(承租人)買下來這個資產(chǎn)花的那60萬,是按付現(xiàn)成本那樣60×(1-T25%),還是像此時點外購社備(固定資產(chǎn))那樣就原數(shù)60的現(xiàn)金流出
公司自購房子辦公,房產(chǎn)稅怎么交嗎?比如價值11萬
老師你好,我想問一下現(xiàn)在推行的電子憑證具體是什么意思?必須在財務軟件上做賬嗎?
老師,旅游行業(yè),差額計稅,科目余額表未交增值稅怎么調(diào)和做分錄,賬里需要交稅,稅務里不需要交稅,實際成本大于要抵扣的稅,所以不用交,那怎么做賬呢!
老師:公司是使用小企業(yè)會計準則,施工企業(yè),1)例如2024年的1到6月份,付人工費,做了分錄是:借:工程施工—人工費,貸:應付職工薪酬,然后月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,做的分錄是:借:主營業(yè)務成本,貸:工程施工—人工費,這樣對嗎?但是7.8兩個月份沒有工程做了,但為了留住員工,依然發(fā)放了工資,做了分錄:借:工程施工—人工費,貸:應付職工薪酬,那么月底了,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?2)9月份又接到工程了,這個工程做到2025年2月份才結(jié)束,每個月都是做:借:工程施工—人工費,貸:應付職工薪酬。發(fā)放工資時,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款……月底結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務成本,貸:工程施工—人工費,這樣的分錄對嗎?這樣到2025年2月份工程結(jié)束,成本是包含2024年9—12月份的人工費,2025年1-2月份的人工費,那么稅局會認同2024年的9—12月份的這部分人工費的成本嗎?這部分個稅是在2024年申報的
請問農(nóng)藥行業(yè),在增值稅申報時,勾選進項時,流程是什么?應注意什么。
這個合同貨也沒發(fā),款也沒收到,只是我公司提前把發(fā)票開出來了。不記收入可以嗎?
可以,借,應收賬款? ?貸,應交稅費,增值稅,銷項 后面收款時? ?借,銀行存款? 貸,應收賬款? 預收或收入處理
請問老師,借 應收賬款 貸,應交稅費,增值稅,銷項()?不含稅金額登記到什么會計科目?
您沒收錢,也不滿足收入條件 您只需要把稅收口徑的增值稅入賬就行,其他數(shù)據(jù)暫不做,長
明白了謝謝老師
不客氣的,祝你工作愉快