你好; 次年5月底之前來給你發(fā)票哈 ;? 你可以年末12月先暫估成本費用的??
老師好,請問2018年的研發(fā)費用最晚在什么時候加計扣除?按照政策是可以最晚延遲三年嗎?也就是2018年的研發(fā)費用可以最晚在2021年匯算清繳的時候(2022年5月)申報扣除?
老師,我年底了能收回來的進項發(fā)票較多,但是銷項稅額比較少,有什么辦法就是把取回來的發(fā)票做賬了,進項留一部分以后抵,這樣可以嗎?
請問2020年12月的發(fā)票如果要拿給財務報銷,最晚2021年什么時候必須交給財務了,超過什么時候發(fā)票就不能用了。
老師,庫存商品暫估如果跨年了,一直沒收到發(fā)票,最晚什么時候需要沖回暫估呢
年底報銷最晚什么時候把發(fā)票收回來就可以?
老師好,研發(fā)費用加計扣除的備查資料中,研發(fā)人員名單和研發(fā)人員編制是一個項目做一個名單和編制還是把當年的總得研發(fā)人員和編制做個表?
匯算清繳里面的期間費用表,需要把銷管財費用分別年合計金額填入嗎
個體戶經(jīng)營所得,個人所得稅,是在自然人電子稅務局系統(tǒng)申報嗎
老師您好,我在做賬的過程當中,接手了前任會計的賬,我發(fā)現(xiàn)管家婆里面應付賬款里面有很多往來的期初數(shù)沒有,請問我怎么調(diào)賬?
老師,公司購買了2箱抽紙56元,用于老板辦公室及他的小餐廳,請問老師這56元怎么做賬,會計分錄怎么做呢
劃線的是不是錯了,應該是庫存現(xiàn)金
匯算清繳24年有兩千多稅收滯納金,是不是要做調(diào)增呀
管理費用—福利費,關于職工的福利費,是否可以放在匯算清繳報表的A105050表格的職工福利費支出里面。
現(xiàn)在銀行貸款都需要打到第三方收款,相當于你要貸這筆款,必須是你要付對方公司的貨款之類的,錢必須打到對方公司的賬戶,其實又沒有這邊筆款需要付,只是為了貸款虛構的經(jīng)濟業(yè)務,對于對方公司這筆款又屬于收入,這種為了貸款虛構的經(jīng)濟業(yè)務,有沒有稅務風險和法律風險?
老師,我在做 24 年匯算清繳。老師,我有一筆報銷,跨年了。這筆報銷差旅費22799.81 元,和業(yè)務招待費 1243.8 元,共計 24043.61 元。我是需要在 24 年匯算清繳納稅調(diào)減,25 年匯算清繳納稅調(diào)增對嗎[疑問]
如果暫估成本費用高了,匯算前再沖回,做以前年度損益調(diào)整,是這樣嗎?
是的; 就是要走這個科目去沖掉多的部分的??
如果2022.12月付的款計入費用,是不是2023.1月取得發(fā)票后,發(fā)票可以直接放到2022.12月支出單后邊啊
你好;? 是的; 直接附12月憑證后面? ?
一般跨年的費用,多久之內(nèi)報完就可以呢
你好; 一般 是建議3個月內(nèi)去報銷; 也就是23.3月之前 ; 一般企業(yè)會這樣要求的; 看你自己單位制度? ?
好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??