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2020年4月,M公司從韓國(guó)進(jìn)口一批高檔化妝品,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格為36000元,進(jìn)口關(guān)稅稅率為16%,高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅稅率是13%。要求:計(jì)算該公司進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納消費(fèi)稅和增值稅,并對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
某外貿(mào)公司從日本進(jìn)口高檔化妝品1000套,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為每套70元,關(guān)稅稅率為50%,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率15%?!締?wèn)題】該外貿(mào)公司進(jìn)口該批電視機(jī)應(yīng)納增值稅稅額為多少?
某增值稅一般納稅人從國(guó)外進(jìn)口一批高檔化妝品,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格為8500000元,進(jìn)口該批化妝品關(guān)稅稅率為10%;消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅稅率為13%?!疽蟆浚?)計(jì)算組成計(jì)稅價(jià)格;(2)計(jì)算應(yīng)納增值稅額。
某公司從境外進(jìn)口一批化妝品,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為125000元,進(jìn)口關(guān)稅稅率為40%,消費(fèi)稅稅率為15%,計(jì)算該業(yè)務(wù)的消費(fèi)稅應(yīng)納稅額。 請(qǐng)輸入答案 保存等
某外貿(mào)公司從日本進(jìn)口化妝品1000套,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為每套95元,關(guān)稅稅率為50%,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為15%,當(dāng)期交納通關(guān)驗(yàn)貨入庫(kù)計(jì)算,該外貿(mào)公司進(jìn)口該批化妝品應(yīng)繳納的關(guān)稅,增值稅,消費(fèi)稅,并初級(jí)會(huì)計(jì)分錄
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見(jiàn)系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見(jiàn)推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請(qǐng)教您幾個(gè)問(wèn)題,謝謝,謝謝! 1、購(gòu)進(jìn)回來(lái)的發(fā)票明細(xì)和開(kāi)給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買回來(lái)沒(méi)有發(fā)票,但又要開(kāi)票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來(lái)的貨,賣給客戶不用開(kāi)票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
1、購(gòu)進(jìn)回來(lái)的發(fā)票明細(xì)和開(kāi)給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買回來(lái)沒(méi)有發(fā)票,但又要開(kāi)票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來(lái)的貨,賣給客戶不用開(kāi)票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問(wèn)費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開(kāi)了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒(méi)有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
關(guān)稅:(1000*95)*1.5=142,500 消費(fèi)稅:(1000*95%2B142,500)/(1-0.15)*0.15=41,911.76 增值稅:(1000*95%2B142,500)/(1-0.15)*0.13=36,323.53 借:庫(kù)存商品? 279411.76? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)36,323.53 貸:應(yīng)付賬款 315735.29