一般勞務(wù)報酬所得指個人從事勞務(wù)取得的所得,包括從事設(shè)計、裝潢、安裝、制圖、化驗、測試、醫(yī)療、法律、會計、咨詢、講學(xué)、翻譯、審稿、書畫、雕刻、影視、錄音、錄像、演出、表演、廣告、展覽、技術(shù)服務(wù)、介紹服務(wù)、經(jīng)紀(jì)服務(wù)、代辦服務(wù)取得的所得; 只要是這些的 不管短期長期 都是 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報酬(少于4000元) - 800元 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報酬(超過4000元) × (1 - 20%) 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) 說明: 1、勞務(wù)報酬所得在800元以下的,不用繳納個人所得稅; 2、勞務(wù)報酬所得大于800元且沒有超過4000元,可減除800元的扣除費用; 3、勞務(wù)報酬所得超過4000元的,可減除勞務(wù)報酬收入20%的扣除費用;
老師,公司簽訂勞務(wù)合同和勞動合同個稅繳納有區(qū)別么?勞務(wù)合同是不是算勞務(wù)報酬,按勞務(wù)報酬所得繳納個稅。
老師,取得一次性勞務(wù)報酬與對方簽訂勞務(wù)報酬合同,把合同期延長,則使平均每月金額低于800元,就可以不繳納個稅了。這個如何開發(fā)票呢
老師好,我們公司與一個員工簽訂了勞務(wù)合同,他的工資和節(jié)日福利是不是要通過勞務(wù)報酬申報個稅呢
一次性勞務(wù)報酬和簽訂了長期勞務(wù)合同的員工的個稅分別怎么算。
請問老師,與員工簽訂的是勞務(wù)合同,是不應(yīng)該按勞務(wù)報酬申報個稅?
租房合同如何申報印花稅,我們公司簽了三年合同,第一年每個月租金3000,第二年每月租金4000,第三年每月租金5000
報關(guān)關(guān)出口的貨,報關(guān)單上以FoB結(jié)算。如果我的貨損壞收到保險賠償打到對公賬戶怎么辦
老師有一筆大金額的進項票一直開不進來,對方找各種理由也沒處理,投訴都沒用,我司如何處理比較合適呢?謝謝老師
老師我看了一下電子稅務(wù)局又進項票300萬左右,不過之前會計沒有做記賬憑證,之前會計是每個月報多少稅,勾選多少進項,導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表庫存商品300多萬其他應(yīng)付款200多萬,老師應(yīng)該怎么辦呢?
老師,被掛靠公司當(dāng)月開票給甲方,然后掛靠方當(dāng)月提供成本發(fā)票給被掛靠方。但是當(dāng)月甲方?jīng)]有按時把工程款打給被掛靠方。有許多被掛靠公司就不拿這些發(fā)票認(rèn)證,說抵扣不了進項稅,解釋的原因是沒有打款過賬的進項發(fā)票不能抵扣。這個原因合理嗎?
老師,個人名下的專利投資企業(yè),需要交什么稅?
公司一起租了一棟房子 其中有幾個門面,100w,合伙人轉(zhuǎn)租出去門面40w, 問公司收到這個錢做什么?沒有差價,怎么做賬
我們有個員工懷孕晚期現(xiàn)在留職停薪,其實是已經(jīng)離職了,然后在公司這邊還有買社保,社保的費用是她個人全額承擔(dān),那她這個繳納社保的錢,可以用她個人轉(zhuǎn)給公司嗎
2025年個稅扣除有哪些項?
老師您好,請問小規(guī)模納稅人季度開普票超過30萬,繳納增值稅是按照1%還是3%繳納
那就是說假如他的本期收入是3000,我就用(3000-800)×20%,如果收入是8000,就用8000×(1-20%)×20%?
對的,是的,是這么做的
還想請問一下老師,怎么反推應(yīng)發(fā)工資數(shù)呢,就比如想給員工實發(fā)20000,屬于工資所得,他還有點專項附加7000,怎么算應(yīng)發(fā)數(shù)和他的稅
你好按年累計算個稅 一個月算不出來 每個月都是兩萬 收入-((收入-6萬-8.4萬)*10%-2520)=24萬 求收入
這個公式如果實際收入不是每月兩萬,而是七八萬左右,那這上面的稅率和速算扣除數(shù)是不是我也要先假設(shè)估計到某一檔,算出來收入看看是不是在那個范圍內(nèi),如果不是再帶入其他稅率算啊
你好 對的 是這么做的
還有勞務(wù)所得,這個申報怎么確定期間,勞務(wù)所得是要他們本人去稅務(wù)局代開發(fā)票,他們拿著發(fā)票過來以后我再給他們申報,還是說錢已經(jīng)付給他們,但他們沒開票呢,我就需要申報了?是看票還是看錢的時間。
一般看付款的時間 付款次月