小規(guī)模期間有收入嗎?如果有的話就需要補稅,
納稅審報題(一)廣西海博商貿有限公司主要從事鋼材批發(fā)零售業(yè)務,為增值稅一般納稅人,公司信息如下:2020年1月發(fā)生以下業(yè)務:1.開具增值稅專用發(fā)票,共實現不含稅銷售收入共100萬元;2.開具增值稅普通發(fā)票,共實現不含稅銷售收入10萬元;3.本月取得可以抵扣的進項增值稅發(fā)票如下:(1)取得13%的增值稅專用發(fā)票10張,價款為50萬元,增值稅稅款為6.5萬元;(2)取得稅率為10%的運輸增值稅專用發(fā)票2張,價款為10萬元,增值稅稅款為0.9萬元;(3)從小規(guī)模納稅人處購買材料,取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票2張,價款為10萬元,增值稅稅款為0.3萬元;(4)購進小汽車一輛,取得通用機動車銷售發(fā)票1張,價款為10萬元,增值稅稅款為1.3萬元。假設上述進項發(fā)票在當期全部認證抵扣。4.上期留抵稅額為1萬元。5.沒有享受任何增值稅稅收減免政策。(1)計算當月增值稅應納稅額老師求解題思路可以嘛
案例A公司于2017年11月成立,2018年6月登記為增值稅一般納稅人,A公司2019年3月底期末留抵稅額3萬元。2019年4月發(fā)生下列業(yè)務:1、采購貨物一批,取得供貨方開具的3張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的金額合計100萬元,進項稅額合計13萬元,4月已經全部認證通過;2、銷售貨物取得銷售額226萬元,開具13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明金額200萬元,稅額26萬元;當月開具一張16%稅率的藍字發(fā)票,發(fā)票注明金額50萬元,稅額8萬元,開具原因是2019年1月發(fā)生的一筆銷售業(yè)務,A公司在1月稅款所屬期已經按未開具發(fā)票申報繳納增值稅;3、A公司2019年4月提供企業(yè)管理服務取得銷售額265萬元,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票金額250萬元,稅額15萬元。4、A公司8名員工2019年4月10號出差沈陽,當月15號返回濟南,發(fā)生的往返飛機票票價與燃油費合計10900元,員工報銷時提供了注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單;5、A公司2019年1月購入一層寫字樓,取得增值稅專用發(fā)票,截止到2019年5月當前尚有購入寫字樓的不動產待抵扣進項稅額20萬元未抵扣(購入寫字樓進
21年11月18號從小規(guī)模升級成一般納稅人,小規(guī)模時期收到的4張專票(開票時期為10月),抵扣在21年12月份;22年11月份財務說專管員通知這4張票不能抵扣;要求補繳稅金。請問這種情況如何處理
我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價稅合計148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報增值稅時已經繳納。2023年1月1日,購買方要求把發(fā)票開成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請表,但是忘了開具紅字發(fā)票。2023年4月份申報增值稅時需要需要發(fā)現需要繳納增值稅4310.68元。請問:如果4月份開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發(fā)票后可以先申請退稅?
我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價稅合計148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報增值稅時已經繳納。 2023年1月1日,購買方要求把發(fā)票開成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請表,但是忘了開具紅字發(fā)票。 2023年4月份申報增值稅時需要需要發(fā)現需要繳納增值稅4310.68元。 請問:如果4月份開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發(fā)票后可以先申請退稅?
我剛轉完的營業(yè)執(zhí)照地址稅務上提示我稅收違法行為是因為什么原因,有什么解決辦法
計提個稅的分錄怎么做?
公司銀行收到一筆3032元賠款,是很久(跨年度)之前銷售發(fā)貨的物品遺失了,但是當時沒有做任何處理,那這筆賠款收入怎么入賬?請具體列出會計分錄謝謝
你好咨詢下 小規(guī)模是一年不超過200萬還是100萬免稅
股東以外的公司及個人 轉到公司的錢備注是投資款,那賬務處理是實收資本還是做其他什么科目
老師,你好,請問公司的房租如果去稅務局開票,需要交哪些稅?
有沒有出納的表格。。。。。。
一般納稅人開個自然人的發(fā)票次月紅沖重開,可以直接把正確的發(fā)票和紅沖的附在錯票后面嗎?金額一致
老師我們公司是做砂石生產加工與銷售的企業(yè)按3%簡易征收的一般納稅人,現在開票系統(tǒng)發(fā)票業(yè)務里面有當前可勾選增值稅金額6多萬一直沒有勾選,不操作不勾選沒有關系吧?
老師,有個員工個人原因補繳社保時間問題所以本公司產生滯納金了,然后這部分滯納金人事出工資表的時候跟社保放在一塊扣款了,這部分滯納金不能申報個稅吧,申報個稅時那我應該申報應發(fā)減掉滯納金部分金額是吧
小規(guī)模期間沒有收入轉了一般納稅人收到的專用發(fā)票可以抵扣的。