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老師好,我們是一般納稅人商貿(mào)企業(yè),還是在籌建中,剛開始估計只有進項票,而沒銷項票,那我們是不盡量晚些開進項票呢?或實在開了就先不做認證呢?

2022-12-26 16:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-26 16:49

最好先不要認證,你需要抵扣的時候再認證就行。

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快賬用戶4088 追問 2022-12-26 16:50

嗯,但不能跨年對嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-26 16:52

可以跨年的,這個不影響,現(xiàn)在沒有抵扣時間限制。

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快賬用戶4088 追問 2022-12-26 16:54

如果老板已付款了,是不是先做預付賬款,但不要做入庫對嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-26 16:54

貨物到了沒有,貨到了你就應該入庫。

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齊紅老師 解答 2022-12-26 16:54

如果貨物沒到的,借預付賬款,貸其他應付款,老板。

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快賬用戶4088 追問 2022-12-26 16:56

這種情況一般會是到貨的

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齊紅老師 解答 2022-12-26 16:58

借庫存商品 應交稅費待認證 貸其他應付款老板。

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快賬用戶4088 追問 2022-12-26 17:01

老師不明白,為什么是其他應付款呢

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齊紅老師 解答 2022-12-26 17:02

你借人家的錢,欠人家的錢,不是其他應付款,是什么科目?

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快賬用戶4088 追問 2022-12-26 17:03

為什么不是應付賬款嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-26 17:06

應付賬款,這是貨款的核算主營業(yè)務的 不是借款

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快賬用戶4088 追問 2022-12-26 17:12

就是貨到了,老板也付款了,為什么還要做其他應付款呢?沒欠了

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齊紅老師 解答 2022-12-26 17:13

你好,你們單位還欠了老板的錢不是嗎?不欠供應商的啦。

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齊紅老師 解答 2022-12-26 17:13

算不過賬來嗎?你們老板支付了沒有?從公戶上支付,這個錢應該是公戶支付的。

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快賬用戶4088 追問 2022-12-26 17:17

哦,明白了,您是說老板自己私付的與公戶支付的區(qū)別,但如果是公戶支付就是: 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅進項稅額(待抵扣認證) 貸:銀行存款 是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-26 17:17

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶4088 追問 2022-12-26 17:19

然后需要抵扣時再: 借:應交稅費—應交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(待抵扣認證)

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齊紅老師 解答 2022-12-26 17:21

對的是的,待抵扣是二級科目。

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快賬用戶4088 追問 2022-12-26 17:24

前面幾個月是不是銷項比進項稍多一點點就行呢

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齊紅老師 解答 2022-12-26 17:33

對的,是的,是這么做的。

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最好先不要認證,你需要抵扣的時候再認證就行。
2022-12-26
你好,這兩種方法都是可以自己選擇。
2021-12-22
你好 開錯的發(fā)票要退回重開??
2021-03-19
你好;那你就退回去原發(fā)票。 讓對方自己紅沖。 在開普票給你入賬即可??
2021-12-31
是的 可以抵扣增值稅的
2020-10-31
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