你好; 你的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票能不能按期取得合理發(fā)票來抵扣 ;? ?這樣才好判斷的; 你現(xiàn)在是小規(guī)模類型嗎?
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時(shí),借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對(duì)嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進(jìn)口到中國嗎?
老師,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是和資產(chǎn)原值填一樣的數(shù)嗎?
請(qǐng)問公司賬上沒錢,除了跟法人借錢,還可以跟其他個(gè)人借嗎?需要簽借款合同嗎
我們公司是建筑裝飾企業(yè),每個(gè)月給許多民工發(fā)工資需要代扣個(gè)人所得稅嗎?
以前年度已經(jīng)抵扣的專票對(duì)方開錯(cuò)稅點(diǎn)了讓我確認(rèn)紅沖之后重新開了張新的,然后說統(tǒng)一做到今年我應(yīng)該如何處理?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,成立有5年了,稅務(wù)局未核定垃圾處理費(fèi),怎么辦
老師,年中建賬時(shí),錄入期初數(shù)據(jù)后,試算平衡都平了,新建賬的累計(jì)發(fā)生額和余額表金額一樣,但期初余額(建的新賬)和之前賬套導(dǎo)出的金額、資產(chǎn)負(fù)債表期初(建的新賬)和之前賬套導(dǎo)出的金額有差,是什么原因
匯算清繳補(bǔ)交了24年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)609.18,怎么做賬呢
員工獎(jiǎng)金錄入什么科目?員工借支工資又錄入什么科目?
是的老師,我們是小規(guī)模的,以前都是單體店獨(dú)立核算的,開票多少就申報(bào)多少,并不正規(guī),我是按照成本預(yù)估進(jìn)項(xiàng)稅的
你好;? ?那你這樣要取得合理進(jìn)項(xiàng)稅成本費(fèi)用發(fā)票才行的; 不然你轉(zhuǎn)一般納稅人去;? 你沒有合理的發(fā)票來抵扣; 你增值稅和附加稅會(huì)多繳納的?
就是應(yīng)該先消化庫存是嗎,再變更一般納稅人是嗎?
你好1;? ?你可以 等著你超過了500萬銷售額 ;在去變更哈 ;? ? ?
我們已經(jīng)超過了,就是沒有按照實(shí)際的申報(bào),但是擔(dān)心金稅四期上線,會(huì)關(guān)聯(lián)老板個(gè)人卡,所以就要考慮是不是要如實(shí)申報(bào),但是按照一般納稅人去繳稅,我看到增值稅都達(dá)到了七十多萬,是否是我做的不合理,非常感謝老師指點(diǎn)一下。
你好;超過了就要轉(zhuǎn)一般納稅人的 ; 據(jù)實(shí)去報(bào)哈; 哪怕是個(gè)人代收; 那么也得個(gè)人轉(zhuǎn)入公戶去報(bào)稅的?
老師,那一年要交70多萬的增值稅合理嗎?是不是我進(jìn)項(xiàng)稅做的有問題
你好 ; 你們進(jìn)項(xiàng)稅 是不是沒有及時(shí)去取得或者是勾選; 導(dǎo)致你繳納稅費(fèi)有點(diǎn)多; 你銷售額是多少??
年銷售額有一千五百多萬多萬,成本是一千多萬,毛利在35%,不知道是哪個(gè)環(huán)節(jié)出了問題
你好 ; 那你 進(jìn)項(xiàng)稅很多嗎 ?? 你這樣算你的稅負(fù)率大概在? 70萬 / 1500萬 =4.67%左右; 你稅負(fù)率還是蠻高的?
曲老師,你好,進(jìn)項(xiàng)稅大部分就是貨品,房租還不一定能取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,最大的支出就是人員工資,但是也不能做抵扣,其他的開支也并不大,所以就不知道如何能使進(jìn)項(xiàng)稅增大一些,不然這個(gè)稅負(fù)也承擔(dān)不起。
你好;? ? ?可以 ;但是你的進(jìn)項(xiàng)稅成本費(fèi)用發(fā)票要取得才行的; 比如房租發(fā)票要取得??
好的,非常感謝曲老師。
不客氣的; 幫到你就好??