同學(xué)你好 這個(gè)可以的 沒開發(fā)票就可以做無票收入
老師,5年前的開票收入未做收入帳,當(dāng)時(shí)有開票,只是少記收入了,收款時(shí)直接掛在應(yīng)收賬款的貸方收款的,去年利潤虧了,要調(diào)增一部分收入,可以通過,借:應(yīng)收賬款,貸:以前年度損益調(diào)整,這樣可以嗎,稅務(wù)上是講無票收入,還是講營業(yè)外收入呢
你好老師,我去年掛了一筆帳。現(xiàn)在可以無票收入嗎?客戶公戶走賬,一直不要發(fā)票,所以一直掛著,現(xiàn)在我想入無票收入可以嗎?會(huì)計(jì)分錄是:借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,今年不用交增值稅,要計(jì)提增值稅嗎?
先收到客戶的貨款,遲一個(gè)月再開發(fā)票給客戶,那我可以不掛賬,直接做分錄,借:銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 嗎?
老師,合同只要簽訂,不開發(fā)票,款不入賬也需要確認(rèn)無票收入交增值稅對嗎?借,應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅。是小規(guī)模個(gè)人企業(yè),明年跨年了進(jìn)款了,沖今年確認(rèn)收入,再重新確認(rèn)一筆收入,是不是不需要走以前年度損益調(diào)整?
2023年風(fēng)險(xiǎn)稽查時(shí)補(bǔ)交2021年的稅,去大廳補(bǔ)稅時(shí)稅務(wù)申報(bào)表上改成無票收入了,2023年我賬上沒有把2021年補(bǔ)做無票收入, 只在2023年賬上做了借:未分配利潤(增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi), 2023年12月客戶 需要發(fā)票 ,我補(bǔ)開了發(fā)票,直接做了收入分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 這樣增值稅多交了, 現(xiàn)在申請2023年多交的增值稅,把2023年補(bǔ)開發(fā)票的稅務(wù)申報(bào)表,變更填一筆無票收入負(fù)數(shù),那我2023年的分錄我要怎么修改?
一家A公司,剛開兩個(gè)月,每個(gè)月只有費(fèi)用,沒有收入,每個(gè)月的費(fèi)用支出都是B公司給轉(zhuǎn)的,A公司支出費(fèi)用開的發(fā)票也是開的B公司營業(yè),B公司轉(zhuǎn)來的記什么分錄,一直不已A公司信息開發(fā)票可以嗎
老師,請問我企業(yè)匯算清繳,我這邊有什么科目要特別注意的?風(fēng)險(xiǎn)比較大?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
收到銀行承兌如何入賬
私車公用,租金500元,寫收據(jù),還用給員工申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師你好,現(xiàn)在一般戶業(yè)務(wù)也可以轉(zhuǎn)私人賬戶發(fā)勞務(wù)費(fèi)嗎?
4月老師收購小麥發(fā)票開了1903萬公斤,不含稅金額4712萬,現(xiàn)賣了943萬公斤,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?,2024年12月賣了130萬公斤預(yù)估結(jié)轉(zhuǎn)的成本?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅工商年報(bào)關(guān)于報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)上面的經(jīng)營信息金額,利潤額等這是直接看利潤表嗎?
老師在嗎 有問題提問
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老師去年的賬,去年要交增值稅,今年免稅,今年入賬要不要計(jì)提增值稅呢?
同學(xué)你好 增值稅不用計(jì)提的
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評(píng),謝謝