你好,留著以后抵扣的留底。
老師,我們進(jìn)項(xiàng)票一張票是100萬(wàn)額度的,對(duì)方給開(kāi)了50多萬(wàn),可是我銷項(xiàng)金額只有30多萬(wàn),認(rèn)證抵扣剩余的金額可以留以后抵扣嗎?
因?yàn)槎愗?fù)沒(méi)有達(dá)到,這個(gè)月的只有一張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)有20萬(wàn) 銷項(xiàng)10萬(wàn),本來(lái)是可以進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)不要交增值稅的,但是年稅負(fù)沒(méi)有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),我可以認(rèn)證那張20萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng),但是只抵扣10萬(wàn),剩下的下個(gè)月再抵扣嗎?
老師 我有十張1.3萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 ,一共13萬(wàn)。我這個(gè)月把他都認(rèn)證了 。我的銷項(xiàng)只需要10萬(wàn) ,因?yàn)橛卸愗?fù) 我準(zhǔn)備只抵扣九萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng),交 一萬(wàn)多的增值稅,其他已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票下個(gè)月抵扣可以嗎
老師我一張進(jìn)項(xiàng)稅票100萬(wàn),但是我只想抵扣50萬(wàn),但是一認(rèn)證就認(rèn)證100萬(wàn),這個(gè)怎么辦呢?
一般納稅人,如果本月銷售100萬(wàn) 開(kāi)了50萬(wàn)專用發(fā)票。50萬(wàn)無(wú)票收入。那進(jìn)項(xiàng)抵扣按100萬(wàn)還是50萬(wàn)?進(jìn)項(xiàng)多出的部分怎么處理?因?yàn)樯蟼€(gè)月還是開(kāi)辦期,進(jìn)項(xiàng)都在待認(rèn)證科目里。沒(méi)有認(rèn)證過(guò)
老師,以前年度應(yīng)該做費(fèi)用的,做到了存庫(kù),現(xiàn)在用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)整,需要改以前年度報(bào)表嗎?謝謝
老師,收到一筆政府撥款用于職工一年社保,如果一次性入營(yíng)業(yè)外收入,本月的收入盈利虛高,要分12期入賬,怎么做分錄?
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)收賬款收不回來(lái)要怎么做分錄
為什么有的企業(yè)是不申報(bào)工資的,那員工怎么繳納個(gè)稅呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)豬肉,雞米花,蝦,雞全腿在流通環(huán)節(jié)免征增值稅嗎?
小麥銷售款,客戶未給齊講從他交納的保證金扣,沖其他應(yīng)付款/保證金可以嗎,在憑證摘要注明,不用寫(xiě)情況說(shuō)明吧?
老師,固定資產(chǎn)盤(pán)虧,是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?需要通過(guò)待財(cái)產(chǎn)損益科目過(guò)度嗎?
老師,發(fā)現(xiàn)前年有一筆收入的分錄,這筆收入的金額做多了,怎么糾正呀?
老師,我單位是個(gè)體戶,給別的單位做建筑維修項(xiàng)目,包工包料。那我單位采購(gòu)進(jìn)來(lái)的庫(kù)存商品-原材料之類的建筑材料,我需要入庫(kù)呢?還是不入庫(kù),直接作為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是小說(shuō),微短劇這種的,賬務(wù)怎么處理啊,
留底不是報(bào)表上就反應(yīng)出來(lái),
是的,在主表里面體現(xiàn)。
那不是稅務(wù)就會(huì)讓退稅
你好,你得符合退稅,不符合退稅的不會(huì)給你退的。
知道了老師,謝謝
不用客氣,工作愉快。