你好;? 抵扣的話 是一次性認(rèn)證? ; 如果抵扣不完的話才是? 做留抵處理的; 不能選擇部分抵扣的;? ?
老師:一般納稅人比如8月勾選了10萬進(jìn)項(xiàng)稅,但8月只有6萬銷項(xiàng)稅,剩下4萬想留抵,是選“本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣”還是“本期認(rèn)證下期抵扣”呢
老師,我們進(jìn)項(xiàng)票一張票是100萬額度的,對方給開了50多萬,可是我銷項(xiàng)金額只有30多萬,認(rèn)證抵扣剩余的金額可以留以后抵扣嗎?
商貿(mào)公司,這個(gè)月就一筆銷售10萬的銷項(xiàng)票,但是現(xiàn)在手里面的進(jìn)項(xiàng)是一張100萬的進(jìn)項(xiàng)票,這個(gè)下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候該怎么操作,如果認(rèn)證了這張100萬的進(jìn)項(xiàng)票據(jù)的話,除了抵扣的10萬銷售的銷項(xiàng)的話 其他的是不是都浪費(fèi)了
老師我一張進(jìn)項(xiàng)稅票100萬,但是我只想抵扣50萬,但是一認(rèn)證就認(rèn)證100萬,這個(gè)怎么辦呢?
一般納稅人,如果本月銷售100萬 開了50萬專用發(fā)票。50萬無票收入。那進(jìn)項(xiàng)抵扣按100萬還是50萬?進(jìn)項(xiàng)多出的部分怎么處理?因?yàn)樯蟼€(gè)月還是開辦期,進(jìn)項(xiàng)都在待認(rèn)證科目里。沒有認(rèn)證過
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
那可以一次性認(rèn)證的,我不做留抵,我轉(zhuǎn)出來下個(gè)月再抵扣用,我這個(gè)月還想交些稅
你好 ;? ? 你轉(zhuǎn)出了 就不能以后抵扣了 。? 這個(gè)我記得? 稅務(wù)局是說過的 ;??
那就是只能留抵,待下個(gè)月再抵了,這個(gè)月想交點(diǎn)稅是處理不的是吧
你好 ;? ? ?是的。? ?你是為了考慮稅負(fù)率這樣想只抵扣一部分吧? ?