具體的哪里不明白 3040502020000000000---不動產(chǎn)經(jīng)營租賃
請問老師,租賃服務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù)項下的。然后租賃服務(wù)又分融資租賃和經(jīng)營租賃對吧?然后又分別細(xì)分有形和不動產(chǎn)對嗎?請問融資租賃的有形和不動產(chǎn)能舉例說明嗎?
老師我們公司沒有車輛,所有開發(fā)人員,自有車輛外出,規(guī)定,采用實報實銷制度,讓他們提供公里數(shù),在財務(wù)管理制度中列名!另外車損以補(bǔ)貼形式在工資體現(xiàn),這種情況下,匯算清繳能在所得稅前扣除嗎??? 我看大部分都說和員工簽訂租車協(xié)議,老師簽訂協(xié)議的話,不約定租車費(fèi)!只寫明與公司生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的,提供油票過路費(fèi),實報實銷形式!這樣可以嗎?業(yè)務(wù)人員每天都外出,用車很頻繁!要是開什么租賃費(fèi)發(fā)票太麻煩!再說了,也量化不出來,每月支付多少租賃費(fèi)合適!業(yè)務(wù)員嫌太麻煩!也不合理!
郭老師,昨天那個一般納稅人加計抵減的時間節(jié)點沒有太理解,說的是看經(jīng)營期3個月,又說是哪個月滿足就從哪個月開始使用政策,想再請教您下
郭老師 昨天說的經(jīng)營租賃賦碼有點不太明白 能再接下嗎
小天老師,還是昨天的問題,就是我們公司廠房租賃對方開不出廠房租賃的發(fā)票,能開機(jī)械租賃,因為我們公司開出去的發(fā)票也是機(jī)械租賃的發(fā)票,所以他開機(jī)械租賃我們接受了沒有什么風(fēng)險,現(xiàn)在讓他按照機(jī)械租賃搞個合同,直接已經(jīng)簽了廠房租賃的合同,我想問一下讓他給我們補(bǔ)一個機(jī)械租賃的假合同有沒有什么風(fēng)險需要規(guī)避,就是說這個假合同直接蓋個假章或者真章都沒有問題吧,只要不履行就行,用不用另外簽個協(xié)議說明這個假合同是不履行的
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風(fēng)險
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
老師,這個月是申報5月份的個稅對吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計確認(rèn)了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報表里面顯示出來?
晚上好老師,計提工資時計提個人所得稅么,分錄怎么寫
老師 這個編碼沒找到呢
查到了這個
可以的 你選擇這個之后在這里面有很多選項,你找不動產(chǎn)租賃或者商用房租賃,你看一下都有哪些明細(xì)選項吧。
老師 這個也是房租發(fā)票 為啥稅率是百分之三呢 而且名稱也是企業(yè)管理服務(wù)這樣可以嗎
你好,開管理服務(wù)是3%的稅率 從這里看不出來,這個是租賃的。
他是沒有這個經(jīng)營范圍,故意這么開的還是怎么啦。
但是這就是房租發(fā)票 這樣開可以嗎 我們也可以這樣開嗎
你的下家同意這么做才可以的。
老師 怎么還有這個企業(yè)管理房租 這樣稅率也是三個點
不動產(chǎn)稅率是5%,勞務(wù)派遣是5%,其他的都是3%,有問題嗎? 小規(guī)模專票3%,普通發(fā)票免稅。
老師 那房租到底是百分之三還是百分之五呢 為啥別人開的是百分之三呢
開經(jīng)營租賃房屋的是5%的稅率
老師 我們租給別人房子 發(fā)票能直接這樣寫不 經(jīng)營租賃房租 還需要明細(xì)嗎
可以的,可以這么做的。
老師 如果開租賃服務(wù)費(fèi)發(fā)票的話小規(guī)模普票是不是免的
不動產(chǎn)租賃不免5% 普票季度450,000可以免增值稅
老師租賃服務(wù)費(fèi)也是百分之五嗎 這個專票開了百分之三呢 如果普票是不是免稅呢
啊,這個是房屋租賃的嗎?
如果是房屋租賃的,他稅收編碼選擇錯了 稅率錯了
是的 這個也是房租發(fā)票
那他這個稅收編碼選擇錯了 稅率也不對