這個(gè)是計(jì)入福利費(fèi)用
因?yàn)槲覀児臼切∫?guī)模納稅人,平時(shí)能拿到的普票或者專票都不能抵扣,所以就開(kāi)的合作工作的開(kāi)票信息,現(xiàn)在我要記賬(內(nèi)賬),像管理費(fèi)用的一些報(bào)銷我還是可以以報(bào)銷人員的憑證為準(zhǔn)嗎?改記什么費(fèi)用就記什么費(fèi)用
因?yàn)槲覀児臼切∫?guī)模納稅人,平時(shí)能拿到的普票或者專票都不能抵扣,所以就開(kāi)的合作工作的開(kāi)票信息,現(xiàn)在我要記賬(內(nèi)賬),像管理費(fèi)用的一些報(bào)銷我還是可以以報(bào)銷人員的憑證為準(zhǔn)嗎?改記什么費(fèi)用就記什么費(fèi)用 我們單位現(xiàn)在所有能開(kāi)票的東西都是開(kāi)的別人公司,我自己記賬時(shí)就把對(duì)方能抵扣的發(fā)票復(fù)印自己留作存檔,當(dāng)做自己公司的費(fèi)用可以嗎?
老師,公司有車輛,車輛所有人是公司,是公車,是給員工平時(shí)開(kāi)的,用于出門(mén)辦事的。在這種情況下,公司給有駕駛證的員工都買了保險(xiǎn),這種情況可以取得發(fā)票嗎?可以取得專票抵扣嗎?取得發(fā)票可以稅前扣除嗎?三個(gè)問(wèn)題,都請(qǐng)回答清楚,謝謝
老師,公司有車輛,車輛所有人是公司,是公車,是給員工平時(shí)開(kāi)的,用于出門(mén)辦事的。在這種情況下,公司給有駕駛證的員工都買了保險(xiǎn),這種情況可以取得發(fā)票嗎?可以取得專票抵扣嗎?取得發(fā)票可以稅前扣除嗎?三個(gè)問(wèn)題,都請(qǐng)回答清楚,謝謝
老師,公司有車輛,車輛所有人是公司,是公車,是給員工平時(shí)開(kāi)的,用于出門(mén)辦事的。在這種情況下,公司給有駕駛證的員工都買了保險(xiǎn),這種情況可以取得發(fā)票嗎?可以取得專票抵扣嗎?取得發(fā)票可以稅前扣除嗎?三個(gè)問(wèn)題,都請(qǐng)回答清楚,謝謝
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個(gè)外地人工作,但是他們無(wú)法給他們繳納保險(xiǎn),只能繳納意外險(xiǎn),按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門(mén)店,那么他這個(gè)稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國(guó)外的LV在中國(guó)設(shè)立了門(mén)店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對(duì)嗎?
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤(rùn)表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤(rùn)表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
工商戶經(jīng)營(yíng)所得走個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
那就不能抵扣進(jìn)項(xiàng)對(duì)吧
是的,這個(gè)不能抵扣的