同學(xué)你好,申報(bào)時(shí),專(zhuān)用發(fā)票填寫(xiě)負(fù)數(shù)就行了,不能抵減稅額,可以申請(qǐng)退稅處理。
老師,我想問(wèn)一下,就是小規(guī)模納稅人開(kāi)的專(zhuān)票跨月沖紅發(fā)票分錄怎么做?
老師,小規(guī)模代開(kāi)專(zhuān)票 自動(dòng)扣款的 只是這個(gè)發(fā)票紅沖了 因?yàn)槭?月份開(kāi)的 9月紅沖的 還沒(méi)有退稅 附加稅紅沖了是不能退的 我在9月又重新代開(kāi)了一張專(zhuān)票 里面的附加稅和增值稅都是扣的沖紅的發(fā)票的稅額 增值稅的差額會(huì)退稅 我就想問(wèn)下 附加稅抵扣紅沖發(fā)票的附加稅這個(gè)過(guò)程是怎么記賬的
羅老師,我想問(wèn)一下,增值稅普票跨月沖紅怎么開(kāi)具啊
老師您好:想問(wèn)下電子發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,是不是要開(kāi)紅沖呢?還有一般納稅人跨月發(fā)票要開(kāi)紅沖,小規(guī)??梢蚤_(kāi)負(fù)數(shù)沖跨月的票嗎?紅沖和開(kāi)負(fù)數(shù)什么情況下用分不清?謝謝!
老師我想問(wèn)一下我小規(guī)模跨月沖紅專(zhuān)票這個(gè)月沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票咋抵減稅額
老師你好,工程公司的員工購(gòu)買(mǎi)的意外保險(xiǎn)怎么做賬
今年注會(huì)什么時(shí)候報(bào)名?
老師,個(gè)稅返還的手續(xù)費(fèi)附表一填完后,主表的應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額需要把它合計(jì)進(jìn)去嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)需要繳納增值稅嗎,企業(yè)所得稅不需要繳納吧,只需要繳納一次個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得是嗎
老師,你好!小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,年度匯算補(bǔ)了所得稅。怎么做分錄?
應(yīng)收賬款科目明細(xì)賬需要設(shè)置數(shù)量金額輔助核算嗎
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)老師的住宿費(fèi),車(chē)票這些費(fèi)用應(yīng)該入什么科目
老師,檸檬云的軟件,明細(xì)科目錄錯(cuò)了,在哪里修改?
老師廚房里面買(mǎi)的冰柜應(yīng)該怎么做賬
是管理費(fèi)還是制造費(fèi)啊
小規(guī)模申請(qǐng)退稅麻煩嗎?
同學(xué)你好,不麻煩的。
需要填具那兩張表格
同學(xué)你好,與平時(shí)正常申報(bào)時(shí)填寫(xiě)的表格一樣的。填寫(xiě)主表就行了。
我是11月份開(kāi)具的應(yīng)該不用退稅吧
直接紅沖跨月負(fù)數(shù)自動(dòng)跳嗎?
季度申報(bào)是不產(chǎn)生稅額嗎?
同學(xué)你好,如果是11月開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票,12月紅沖的,是不應(yīng)該退稅的,因?yàn)樾∫?guī)模按季申報(bào)的。