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老師,我想問一下,就是小規(guī)模納稅人開的專票跨月沖紅發(fā)票分錄怎么做?

2020-04-07 17:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-04-07 17:03

您好 借:應(yīng)收賬款 借方紅字 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸方紅字

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快賬用戶4194 追問 2020-04-07 17:25

老師,可是開票的時(shí)候已經(jīng)繳稅扣款了 但那個(gè)稅是還沒有退的

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齊紅老師 解答 2020-04-07 17:31

那是自開的專票還是稅務(wù)代開的

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快賬用戶4194 追問 2020-04-07 18:22

代開的

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齊紅老師 解答 2020-04-07 18:42

那您申請(qǐng)退稅了么

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快賬用戶4194 追問 2020-04-07 18:50

還沒 主要就是這個(gè)稅不曉得怎么做

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齊紅老師 解答 2020-04-07 19:02

稅務(wù)大廳申請(qǐng)退稅

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您好 借:應(yīng)收賬款 借方紅字 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸方紅字
2020-04-07
同學(xué)你好,申報(bào)時(shí),專用發(fā)票填寫負(fù)數(shù)就行了,不能抵減稅額,可以申請(qǐng)退稅處理。
2022-12-23
同學(xué)你好 要開的 電子發(fā)票都是開負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖的
2020-12-11
你好? 需要做賬額。 你都紅沖了發(fā)票。 你分錄也得紅沖的??
2020-12-09
小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2024-08-27
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