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老師好!固定資產(chǎn)的T型賬格式對了,但是那個預付賬款的T型賬期末余額沒有寫到最后一格可以嗎?

老師好!固定資產(chǎn)的T型賬格式對了,但是那個預付賬款的T型賬期末余額沒有寫到最后一格可以嗎?
2022-12-23 15:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-23 15:24

你好;? ?要寫在最后的 ; 要體現(xiàn)出來的??

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你好;? ?要寫在最后的 ; 要體現(xiàn)出來的??
2022-12-23
你預付賬款后,取得固定資產(chǎn),沒有固定資產(chǎn)的發(fā)票,直接不用計提折舊,使用就行。因為沒有取得發(fā)票的固定資產(chǎn),計提的折舊,無法在企業(yè)所得稅稅前列支折舊費用。
2023-04-28
你第一個表上面有紅色的應收,說明這里肯定有預收的金額,他應該是分解了,自動識別的預收的貸方了。 “應收賬款”項目,應根據(jù)“應收賬款”科目所屬各明細科目的期末借方余額合計,減去“壞賬準備”科目中有關應收賬款計提的壞賬準備期末余額后的金額填列。 如“應收賬款”科目所屬明細科目期末有貸方余額,應在本表“預收賬款”項目內(nèi)填列。 “應付賬款”項目,應根據(jù)“應付賬款”科目所屬各有關明細科目的期末貸方余額合計填列;如“應付賬款”科目所屬各明細科目期末有借方余額,應在本表“預付賬款”項目內(nèi)填列。 實際工作中,如果你單位沒有設置“預收賬款”和“預付賬款”,可以在資產(chǎn)負債表中,用負數(shù)金額表示應收賬款和應付賬款。
2021-09-09
同學,你好 分錄帶上金額發(fā)一下,謝謝
2024-12-08
您好,同學,很高興回答您的問題!
2023-09-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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