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老師好!固定資產(chǎn)的T型賬格式對(duì)了,但是那個(gè)預(yù)付賬款的T型賬期末余額沒有寫到最后一格可以嗎?

老師好!固定資產(chǎn)的T型賬格式對(duì)了,但是那個(gè)預(yù)付賬款的T型賬期末余額沒有寫到最后一格可以嗎?
2022-12-23 15:22
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-23 15:24

你好;? ?要寫在最后的 ; 要體現(xiàn)出來的??

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你好;? ?要寫在最后的 ; 要體現(xiàn)出來的??
2022-12-23
你預(yù)付賬款后,取得固定資產(chǎn),沒有固定資產(chǎn)的發(fā)票,直接不用計(jì)提折舊,使用就行。因?yàn)闆]有取得發(fā)票的固定資產(chǎn),計(jì)提的折舊,無法在企業(yè)所得稅稅前列支折舊費(fèi)用。
2023-04-28
你第一個(gè)表上面有紅色的應(yīng)收,說明這里肯定有預(yù)收的金額,他應(yīng)該是分解了,自動(dòng)識(shí)別的預(yù)收的貸方了。 “應(yīng)收賬款”項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)收賬款”科目所屬各明細(xì)科目的期末借方余額合計(jì),減去“壞賬準(zhǔn)備”科目中有關(guān)應(yīng)收賬款計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備期末余額后的金額填列。 如“應(yīng)收賬款”科目所屬明細(xì)科目期末有貸方余額,應(yīng)在本表“預(yù)收賬款”項(xiàng)目?jī)?nèi)填列。 “應(yīng)付賬款”項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)付賬款”科目所屬各有關(guān)明細(xì)科目的期末貸方余額合計(jì)填列;如“應(yīng)付賬款”科目所屬各明細(xì)科目期末有借方余額,應(yīng)在本表“預(yù)付賬款”項(xiàng)目?jī)?nèi)填列。 實(shí)際工作中,如果你單位沒有設(shè)置“預(yù)收賬款”和“預(yù)付賬款”,可以在資產(chǎn)負(fù)債表中,用負(fù)數(shù)金額表示應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款。
2021-09-09
同學(xué),你好 分錄帶上金額發(fā)一下,謝謝
2024-12-08
您好,同學(xué),很高興回答您的問題!
2023-09-16
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