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我們是一般納稅人,確認(rèn)了未開票收入,已經(jīng)用進(jìn)項(xiàng)抵扣了,后期客戶又叫我們開發(fā)票,這個(gè)時(shí)候咋辦呢

2022-12-22 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-22 16:30

你好同學(xué),直接把那個(gè)未開票金額,里面加上負(fù)數(shù)的金額,負(fù)數(shù)的稅額就行,再填寫表一,的時(shí)候。

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你好同學(xué),直接把那個(gè)未開票金額,里面加上負(fù)數(shù)的金額,負(fù)數(shù)的稅額就行,再填寫表一,的時(shí)候。
2022-12-22
你好,沖減收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)收帳款
2022-01-09
同學(xué),你好 勾選確認(rèn)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就算已經(jīng)抵扣了
2024-11-20
您好,9月份采購(gòu)的那張錯(cuò)誤發(fā)票,紅字發(fā)票收到了嗎?
2021-01-12
你給對(duì)方提供了貨物或者是服務(wù),對(duì)方付款給你了,你就可以確認(rèn)無(wú)票收入,你問一下對(duì)方需不需要發(fā)票,只要不用開發(fā)票的都可以這么做。
2023-01-03
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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