你好,沖減收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)收帳款
老師:我們銷售挖機(jī)的公司,18年跟一個(gè)客戶做了36期分期銷售,因?yàn)檫@個(gè)客戶不能按期還款,所以當(dāng)時(shí)只開具了一部分發(fā)票,財(cái)務(wù)做了未開票收入,這個(gè)客戶在還到22期的時(shí)候簽署了解除協(xié)議,所以我們就把這臺(tái)車賣給了第二個(gè)客戶,由第二個(gè)客戶繼續(xù)還款。 這臺(tái)車前期已經(jīng)確認(rèn)了22期未開票 收入,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那我現(xiàn)在該怎么賬務(wù)處理以及稅務(wù)處理
客戶A來提B存放在我們公司的貨,由我們公司加工的,要付給我們公司加工費(fèi),我們給A客戶開了加工費(fèi)發(fā)票,確認(rèn)收入算A客戶的,誰付款,確認(rèn)銷售收入算哪個(gè)客戶的這個(gè)邏輯沒問題吧?
老師 我這有個(gè)問題想咨詢一下,客戶之前付了17500元進(jìn)我們交行,之前不要發(fā)票 ,我也確認(rèn)未票收入了 ,之后客戶又買了一次備件25666元,是進(jìn)了我們的私人賬戶,這25666里面含著17500元,兩次下來客戶要求開發(fā)票35000元,我走賬是這么走的,您看一下對(duì)嗎
請(qǐng)問老師,假如合同簽訂項(xiàng)目總金額是8w,由于項(xiàng)目提前完成,我們公司會(huì)給客戶2000元優(yōu)惠金額,項(xiàng)目開始之前已經(jīng)收到了8w的款項(xiàng),項(xiàng)目提前完成后,我們轉(zhuǎn)回給客戶2000元的優(yōu)惠款,這樣是屬于銷售折讓還是銷售折扣?是否可以作為稅前抵扣?
#問題#請(qǐng)問前期銷售款,客戶未付款,我們已經(jīng)確認(rèn)收入了,未開票,后面又給客戶200元的銷售折扣,這200元入什么費(fèi)呢
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),請(qǐng)問廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
老師,平臺(tái)的收入,我可以按扣除傭金實(shí)際到賬的金額確認(rèn)收入嗎
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),可以認(rèn)證抵扣嗎?廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
勞務(wù)報(bào)酬不能取得對(duì)方的發(fā)票該如何處理
(1-1%)^4–1計(jì)算方法步驟
公司和主播簽訂直播合同,每個(gè)月支付主播相應(yīng)的保底收益,這部分會(huì)計(jì)如何入賬,入賬原始憑證需要什么
個(gè)體工商戶工商年報(bào)中的資金數(shù)額怎么填?
老師,我們公司2024年補(bǔ)繳了2021——2023年稅費(fèi),并產(chǎn)生了滯納金365408.14,那這個(gè)滯納金要體現(xiàn)在2024年企業(yè)所得稅年度報(bào)表納稅調(diào)整里嗎?
老師:24年有出售固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)清理2萬,售價(jià)10萬,賺8萬。這個(gè)需要填寫A105090表嗎!需要的話資產(chǎn)損失那填多少數(shù)字?
老師,一般納稅人信用等級(jí)評(píng)定為D級(jí)有啥影響?