你好,你月末結(jié)賬了嗎?如果沒有結(jié)賬的話,它就是不平的,你需要結(jié)賬。
老師,你好,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是科目余額表未分配利潤+科目余額表的本年利潤嗎? 然后,利潤表的凈利潤是等于科目余額表的本年利潤嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤 期末余額正數(shù)減去資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初數(shù) 不等于利潤表 本年累計(jì)數(shù),差異額就是因?yàn)楫?dāng)月分配的金額額,那像這樣的怎么對資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表算對平了啊?
資產(chǎn)負(fù)債表不平,和科目余額表核對后,科目余額表利潤分配和本年利潤金額相加不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤金額,沒有未接轉(zhuǎn)的損益,這怎么解決
老師,資產(chǎn)負(fù)債表表的未分配利潤期末余額=年初余額+利潤表的利潤總額還是凈利潤,所 有 者 權(quán) 益表的未分配利潤金額是不是和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤金額一樣
老師科目余額表上本年利潤加上未分配利潤等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額嗎?算不對呢
老師,去年成本結(jié)轉(zhuǎn)少了發(fā)票是之前取得的,今年多轉(zhuǎn)一部分做到以前年度損益調(diào)整,申報(bào)去年的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)給他直接記到去年成本里,今年申報(bào)時(shí)不影響今年成本可以這樣做嗎
您好,總公司資質(zhì)可以給分公司招投標(biāo)用,但業(yè)主結(jié)算必須要分公司開票對吧?
老師就是工會經(jīng)費(fèi)是根據(jù)什么來交稅的?
這個(gè)為編寫著作所花費(fèi)的資料費(fèi) 5000 為啥是影響我們的這個(gè)數(shù)字不管對吧
老師,請問什么是企業(yè)賬戶信息?指的是不是開戶行
工程安裝公司開具的發(fā)票內(nèi)容是:勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi),簡易計(jì)稅方法是-1%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù),是35kv~110kv輸電線路通道隱患監(jiān)控值守運(yùn)維服務(wù),是否需要繳納印花稅,如果需要繳納按照什么稅目
老師,這題是不是有問題?這是多選題,答案只有一個(gè)b,這個(gè)選什么呀?
老師,您好!之前增值稅有留底,實(shí)際繳納的增值稅會少,那我現(xiàn)在未交增值稅的余額不對,怎么辦?
老師,問一下賣瓷磚。開13個(gè)的專票,收8個(gè)點(diǎn)的錢。這樣可以嗎?對方為什么這樣做呢
老師銷售發(fā)貨沒開票結(jié)轉(zhuǎn)陳本么?
用的用友T+軟件,結(jié)賬的時(shí)候顯示的資產(chǎn)負(fù)債試算平衡,結(jié)完賬后看資產(chǎn)負(fù)債表里就是不平,未分配利潤那塊就是多了
你好,那你看一下你的科目余額表,損益類的科目有沒有余額。
損益類沒有余額,就是未分配利潤多了10萬多
你好,那你看一下這個(gè)未分配利潤的余額,是不是你未分配利潤加上本年利潤。
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤余額不是科目余額表里的本年利潤+未分配利潤
你好,那你的報(bào)表有問題的,你找你軟件售后給你看一下吧。
但是我11月平著呢,10月不平
你好,一切都是軟件出來的,你沒有操作其他的吧。
之前是平的,后來反結(jié)帳改憑證了,也重新結(jié)轉(zhuǎn)損益了,就是不平,而且我改的數(shù)字才幾百塊錢,但是我表里差了10萬多
你好,你再反結(jié)賬,然后再重新結(jié)賬試一下。