你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
中級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 存貨那一章的課后習(xí)題 拜托各位老師了 急急急 謝謝?。?/p>
請(qǐng)求各位老師幫幫忙,解決做一下這道會(huì)計(jì)題,很急要,謝謝!
有沒有老師可以教我一下,第四大題業(yè)務(wù)題啊。真心求教,急?。?!感謝各位老師
老師比題怎么做???比較急,做好以后有感謝費(fèi)。
要做1到12題急急急謝謝感謝各位!
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個(gè)外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險(xiǎn),只能繳納意外險(xiǎn),按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個(gè)稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設(shè)立了門店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對(duì)嗎?
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
你好老師就只能這樣啦
1借銀行存款2200000 貸股本2000000 資本公積200000
2借原材料-甲材料4000 -乙材料1500 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅715 貸應(yīng)付票據(jù)6215
3借固定資產(chǎn)30000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅3900 貸銀行存款33900
4借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品2000 -B產(chǎn)品750 制造費(fèi)用1000 貸原材料3750 5借生產(chǎn)成本-A.產(chǎn)品6000 - B產(chǎn)品4000 制造費(fèi)用2000 管理費(fèi)用3000 貸應(yīng)付職工薪酬15000 6借管理費(fèi)用5000 制造費(fèi)用800 貸累計(jì)折舊5800 7借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品4800 -B產(chǎn)品3200 貸制造費(fèi)用8000 8 A產(chǎn)品成本是 2000 %2B6000 %2B4800=12800 借庫存商品12800 貸生產(chǎn)成本12800
9借應(yīng)收賬款16950 貸主營業(yè)務(wù)收入15000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅1950 10借主營業(yè)務(wù)成本8000 貸庫存商品80009姐應(yīng)收賬款16950 貸主營業(yè)務(wù)收入15000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅1950 10借主營業(yè)務(wù)成本8000 貸庫存商品8000