可以的,可以這么做的。
老師,您好。我們上個月銷售的一批貨當時客戶沒有要發(fā)票,請按無票收入入賬并報稅了,本月客戶找我們要發(fā)票,我們開了一張發(fā)票給客戶。本月做賬是把上月記賬憑證沖紅后按發(fā)票重新入賬嗎?
老師,你好,我2個月前收到的貨款,在當月已經確認為銷售收入了,只是當時客戶沒要開發(fā)票?,F(xiàn)在客戶要發(fā)票,還能開嗎?
老師您好,我們上個月開一張專票,因為數(shù)量和單價開錯,客戶認證,昨天客戶申請了開紅沖申請,我們也給客戶重新開了發(fā)票,現(xiàn)在客戶要求我們給他們郵寄做紅沖后的發(fā)票,請問有這個必要嗎?
老師您好789三個月分別銷售了三筆給同一個客戶,昨天客戶讓開發(fā)票,銷售當月已確認收入,現(xiàn)在開票的話可以開一張發(fā)票嗎?
老師好,幾個月前分幾批銷售了10萬元的商品,開了發(fā)票,且客戶已經抵扣了稅額,現(xiàn)在客戶要求退貨3萬元的商品,怎樣操作比較好,是紅沖一張大發(fā)票,再開一張小發(fā)票給他們,還是與客戶簽一個3萬的合同,客戶用原價把貨賣給我,并開一張發(fā)票給我好呢?謝謝。
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純人工的服務業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方
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那這個月發(fā)票入賬的話是需要把之前確認收入這三筆分錄沖紅,然后再按發(fā)票做一筆是嗎?
你好可以的 可以的,