同學(xué)你好 可以 但是支票讓他先別開(kāi) 不然過(guò)期了
老師,你好。我們是物流運(yùn)輸公司,一般納稅人。我們開(kāi)發(fā)票給購(gòu)買方結(jié)算運(yùn)費(fèi),購(gòu)買方對(duì)應(yīng)發(fā)票一分不少的付了運(yùn)輸費(fèi)給我們,本來(lái)是沒(méi)問(wèn)題了,賬務(wù)上我也處理完畢。但是我們付了對(duì)方一筆一千多的貨物短少款,這筆費(fèi)用要怎么處理?
您好老師物業(yè)購(gòu)買五金交電10000元,對(duì)方也給我們開(kāi)局了發(fā)票,但是它陽(yáng)了來(lái)我們公司取不了支票,可以轉(zhuǎn)過(guò)你再給支票嗎?分錄怎么寫(xiě)
老師你好,我們購(gòu)進(jìn)貨物,給對(duì)方打了10萬(wàn)的貨款,對(duì)方也給開(kāi)了發(fā)票,但是沒(méi)有實(shí)物交接,這個(gè)月我抵扣了進(jìn)來(lái)的幾張發(fā)票,但是現(xiàn)在想不合作了,對(duì)方以我已經(jīng)抵扣為名,說(shuō)如果退票金額太大,容易被稅務(wù)局查賬,不給我們退錢(qián),現(xiàn)在我們應(yīng)該怎么辦呢?
老師您好!我們施工企業(yè),給加油站預(yù)付款34000元,油已經(jīng)都用過(guò)了?,F(xiàn)在收到他們給我開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票37000元,13%的專票。多出來(lái)的3000元我該怎么處理呢?我們也不會(huì)再給加油站付款,那個(gè)加油卡也再不用了。我做憑證用現(xiàn)金支付出去可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們采購(gòu)了一批貨100噸,一萬(wàn)元一噸,運(yùn)輸?shù)轿覀児緯r(shí)入庫(kù)前發(fā)現(xiàn)少了1噸,但是對(duì)方開(kāi)發(fā)票給我們100萬(wàn)元了,并且我們也支付了100萬(wàn)元了,現(xiàn)在少了1噸,對(duì)方要賠付我們1萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票還要沖紅掉發(fā)票,重新開(kāi)具99噸給我們嗎?還是說(shuō)賠付了1萬(wàn)元,我們就可以不用對(duì)方?jīng)_紅發(fā)票,我們就按實(shí)際99噸入賬(但是發(fā)票上100噸)就可以了,還是必須沖紅發(fā)票重新開(kāi)具正確的99噸過(guò)來(lái)給我們。
老師:請(qǐng)問(wèn)我們單位是房東,租戶也是單位因?yàn)樘厥庠蜃屍渌麊挝淮蹲饨鸾o我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開(kāi)給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過(guò)香港公司在亞馬遜平臺(tái)售賣。 現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時(shí)間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問(wèn)我們 可以讓供應(yīng)商開(kāi)一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開(kāi)普票 正常報(bào)關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題手動(dòng)填的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊
請(qǐng)問(wèn) 對(duì)話CFO 是什么課程呢?
兩個(gè)股東,總注冊(cè)資金20萬(wàn),各認(rèn)繳出資10萬(wàn),都未實(shí)繳,近期季度報(bào)表利潤(rùn)有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額1800元合理嗎,稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)不同意
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊(cè)一般納稅人可以節(jié)約前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒(méi)發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到
老師是這樣的,對(duì)方已經(jīng)給我們開(kāi)具的是普票,他這個(gè)月來(lái)我們公司去不了支票,讓我們明年再給他支票,那我做賬怎么做
同學(xué)你好 你掛應(yīng)付賬款就可以
收到發(fā)票時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 等到次年支付的時(shí)候 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 老師您看是這樣嗎
對(duì)的 是這樣做分錄的
老師那應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款有區(qū)別嗎?我應(yīng)該走這兩個(gè)哪個(gè)科目
你們的供應(yīng)商用應(yīng)付賬款
沒(méi)明白什么叫我們的供應(yīng)商,我們屬于購(gòu)買方,不屬于供應(yīng)商吧
同學(xué)你好 我是說(shuō)用應(yīng)付賬款的 如果你們欠你們供應(yīng)商的就是用應(yīng)付賬款
那次年支付款項(xiàng)的時(shí)候就沒(méi)有發(fā)票,我摘要怎么寫(xiě)呢
你今年收到發(fā)票了不是嗎 借費(fèi)用科目 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 這樣
是的,收到發(fā)票了,但是得過(guò)完年才支付給對(duì)方款項(xiàng),您寫(xiě)的后面的分錄是不是應(yīng)該明年支付完款項(xiàng)才應(yīng)該做的分錄呢
同學(xué)你好 對(duì)的 第二個(gè)分錄是明年付款的時(shí)候做