這個(gè)要考慮稅負(fù)率嗎
1、A公司為增值稅的一般納稅人,位于市區(qū),主要銷售空調(diào)等家電產(chǎn)品。今年端午節(jié)前夕,為了促進(jìn)企業(yè)的銷售,促銷人員提出了兩套銷售產(chǎn)品的方案,以供選擇:方案一:將一臺(tái)原價(jià)值2000元的空調(diào)和一臺(tái)原價(jià)值400元的電風(fēng)扇捆綁銷售,給予8.333折的優(yōu)惠(即,給予了400元的價(jià)格折扣),并將折扣的金額開在同一張發(fā)票的“金額欄”中。方案二:銷售一臺(tái)原價(jià)值2000元的空調(diào)的同時(shí),贈(zèng)送一臺(tái)原價(jià)值400元的電風(fēng)扇。甲公司將贈(zèng)送的電風(fēng)扇單獨(dú)開具了發(fā)票。以上價(jià)格均為含稅價(jià)格,且不存在賒銷和賒購。甲公司的銷售利潤率為25%,即若原價(jià)值為1000元,則進(jìn)價(jià)為750元;若原價(jià)值為2000元,則進(jìn)價(jià)為1500元。假設(shè)只考慮增值稅(13%)、城建稅(7%)和教育費(fèi)附加(3%),請對其進(jìn)行納稅籌劃。保留小數(shù)點(diǎn)后兩位?!净卮鹨韵聠栴}】1、何為增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加?它們?nèi)咧g有什么聯(lián)系?2、請幫助企業(yè)進(jìn)行納稅籌劃:情況一:假設(shè)企業(yè)以慮增值稅(13%)、城建稅(7%)和教育費(fèi)附加(3%)稅負(fù)合計(jì)最小化為納稅籌劃目標(biāo)。情況二:假設(shè)企業(yè)以稅后利潤最大化為納稅籌劃目標(biāo)。(企業(yè)所得稅稅率為25%)
1、A公司為增值稅的一般納稅人,位于市區(qū),主要銷售空調(diào)等家電產(chǎn)品。今年端午節(jié)前夕,為了促進(jìn)企業(yè)的銷售,促銷人員提出了兩套銷售產(chǎn)品的方案,以供選擇: 方案一:將一臺(tái)原價(jià)值2000元的空調(diào)和一臺(tái)原價(jià)值400元的電風(fēng)扇捆綁銷售,給予8.333折的優(yōu)惠(即,給予了400元的價(jià)格折扣),并將折扣的金額開在同一張發(fā)票的“金額欄”中。 方案二:銷售一臺(tái)原價(jià)值2000元的空調(diào)的同時(shí),贈(zèng)送一臺(tái)原價(jià)值400元的電風(fēng)扇。甲公司將贈(zèng)送的電風(fēng)扇單獨(dú)開具了發(fā)票。 以上價(jià)格均為含稅價(jià)格,且不存在賒銷和賒購。甲公司的銷售利潤率為25%,即若原價(jià)值為1000元,則進(jìn)價(jià)為750元;若原價(jià)值為2000元,則進(jìn)價(jià)為1500元。假設(shè)只考慮增值稅(13%)、城建稅(7%)和教育費(fèi)附加(3%),請對其進(jìn)行納稅籌劃。保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。【回答以下問題】 1、何為增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加?它們?nèi)咧g有什么聯(lián)系? 2、請幫助企業(yè)進(jìn)行納稅籌劃: 情況一:假設(shè)企業(yè)以慮增值稅(13%)、城建稅(7%)和教育費(fèi)附加(3%)稅負(fù)合計(jì)最小化為納稅籌劃目標(biāo)。 情況二:假設(shè)企業(yè)以稅后利潤最大化為納稅籌劃目標(biāo)。(企業(yè)所得稅稅率為25%)(50分)
1、A公司為增值稅的一般納稅人,位于市區(qū),主要銷售空調(diào)等家電產(chǎn)品。今年端午節(jié)前夕,為了促進(jìn)企業(yè)的銷售,促銷人員提出了兩套銷售產(chǎn)品的方案,以供選擇:方案一:將一臺(tái)原價(jià)值2000元的空調(diào)和一臺(tái)原價(jià)值400元的電風(fēng)扇捆綁銷售,給予8.3折的優(yōu)惠(即,給予了400元的價(jià)格折扣)并將折扣的金額開在同一張發(fā)票的“金額欄”中。方案二:銷售一臺(tái)原價(jià)值2000元的空調(diào)的同時(shí),贈(zèng)送一臺(tái)原價(jià)值400元的電風(fēng)扇。甲公司將贈(zèng)送的電風(fēng)扇單獨(dú)開具了發(fā)票。以上價(jià)格均為含稅價(jià)格,且不存在賒銷和賒購。甲公司的銷售利潤率為25%,即若原價(jià)值為1000元,則進(jìn)價(jià)為750元;若原價(jià)值為2000元,則進(jìn)價(jià)為1500元。假設(shè)只考慮增值稅(13%)、城建稅(7%)和教育費(fèi)附加(3%),請對其進(jìn)行納稅籌劃。保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。
1、A公司為增值稅的一般納稅人,位于市區(qū),主要銷售空調(diào)等家電產(chǎn)品。今年端午節(jié)前夕,為了促進(jìn)企業(yè)的銷售,促銷人員提出了兩套銷售產(chǎn)品的方案,以供選擇:方案一:將一臺(tái)原價(jià)值2000元的空調(diào)和一臺(tái)原價(jià)值400元的電風(fēng)扇捆綁銷售,給予8.3折的優(yōu)惠(即,給予了400元的價(jià)格折扣)并將折扣的金額開在同一張發(fā)票的“金額欄”中。方案二:銷售一臺(tái)原價(jià)值2000元的空調(diào)的同時(shí),贈(zèng)送一臺(tái)原價(jià)值400元的電風(fēng)扇。甲公司將贈(zèng)送的電風(fēng)扇單獨(dú)開具了發(fā)票。以上價(jià)格均為含稅價(jià)格,且不存在賒銷和賒購。甲公司的銷售利潤率為25%,即若原價(jià)值為1000元,則進(jìn)價(jià)為750元;若原價(jià)值為2000元,則進(jìn)價(jià)為1500元。假設(shè)只考慮增值稅(13%)、城建稅(7%)和教育費(fèi)附加(3%),請對其進(jìn)行納稅籌劃。保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。
1、A公司為增值稅的一般納稅人,位于市區(qū),主要銷售空調(diào)等家電產(chǎn)品。今年端午節(jié)前夕,為了促進(jìn)企業(yè)的銷售,促銷人員提出了兩套銷售產(chǎn)品的方案,以供選擇:方案一:將一臺(tái)原價(jià)值2000元的空調(diào)和一臺(tái)原價(jià)值400元的電風(fēng)扇捆綁銷售,給予8.3折的優(yōu)惠(即,給予了400元的價(jià)格折扣)并將折扣的金額開在同一張發(fā)票的“金額欄”中。方案二:銷售一臺(tái)原價(jià)值2000元的空調(diào)的同時(shí),贈(zèng)送一臺(tái)原價(jià)值400元的電風(fēng)扇。甲公司將贈(zèng)送的電風(fēng)扇單獨(dú)開具了發(fā)票。以上價(jià)格均為含稅價(jià)格,且不存在賒銷和賒購。甲公司的銷售利潤率為25%,即若原價(jià)值為1000元,則進(jìn)價(jià)為750元;若原價(jià)值為2000元,則進(jìn)價(jià)為1500元。假設(shè)只考慮增值稅(13%)、城建稅(7%)和教育費(fèi)附加(3%),請對其進(jìn)行納稅籌劃。保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。能寫出具體過程嗎謝謝老師
老師好,我們是敬老院,五保老人靠民政撥款,之前撥給老人的供養(yǎng)金、護(hù)理費(fèi)是直接撥款到銀行 借:銀行存款 貸:政府補(bǔ)助-非限定撥款-人員經(jīng)費(fèi) 現(xiàn)在有的老人回家了,需要從撥款里把他個(gè)人的錢轉(zhuǎn)給他家屬。 我取的現(xiàn)金給的 請問這轉(zhuǎn)給老人家屬的錢的分錄在財(cái)務(wù)軟件里怎么做
老師問企業(yè)所得稅申報(bào)表 職工薪酬 這一欄 (2024年12月末應(yīng)付職工薪酬貸方余額是138521,2024年借方金額全年是134263)請問填這個(gè)表賬載金額填多少 ,實(shí)際發(fā)生額填多少 稅收金額填多少
原來為沒有離職,新單位給她先給他算工資,等離職后再交社保可以嗎?公積金單位不承擔(dān),全額直接從工資里代扣代繳嗎?
老師,公司法人股東股權(quán)變更為自然人,都需要繳納什么稅啊
請教,包工包料的工程項(xiàng)目是按工程類的開票還是按工程和材料分開結(jié)算?分開結(jié)算的話有一部分又是按平方米的造價(jià)單價(jià)來簽訂的合同,這一塊如何開票呢
醫(yī)院的固定資產(chǎn)一般怎么分類或者編碼呢 按照 各科科室嗎是辦公和醫(yī)療設(shè)備 等這大類呢
企業(yè)所得稅匯算清繳前取得發(fā)票 但由于當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)比較多 可以先不入賬嗎 取得等同于要入帳嗎在本月31號(hào)前?
補(bǔ)繳增值稅怎么做分錄,是以前的稅率適用錯(cuò)誤需要補(bǔ)繳的
請問一下老師,今年企業(yè)所得稅年報(bào)怎么沒有A7040這張表的啊?
郭老師回復(fù)一下,老師,我們是快遞行業(yè),現(xiàn)在是這樣,就是我們的車每天到總部去自己拉快遞,然后總部會(huì)給我們補(bǔ)貼,比如每天是5000,一個(gè)月是150000,總部會(huì)每天轉(zhuǎn)賬到我們的快遞系統(tǒng),但是次月中旬的時(shí)候,總部核算后會(huì)扣回一部分補(bǔ)貼,每個(gè)月金額都不一樣,而且比如這個(gè)月總部那邊給我們系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬的補(bǔ)貼有150000,然后我們就會(huì)給總部開150000的票,次月補(bǔ)貼扣回的話總部也會(huì)給我們開具同樣金額的發(fā)票,如果不去管這個(gè)扣回的補(bǔ)貼 正常做賬,那么每月有一部分成本其實(shí)就是扣回的上月補(bǔ)貼,這樣做出來跟實(shí)際就一樣呢,老師,如果我想在當(dāng)月的賬務(wù)上體現(xiàn)出這一部分扣回的補(bǔ)貼要怎么做賬呢
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