你好 甲、乙材料運雜費分配率=3600/(900%2B1500) 甲材料應(yīng)負(fù)擔(dān)運雜費=3600/(900%2B1500)*900 乙材料應(yīng)負(fù)擔(dān)運雜費=3600/(900%2B1500)*1500 甲材料采購成本=52200%2B3600/(900%2B1500)*900 乙材料采購成本=142500%2B3600/(900%2B1500)*1500 會計分錄 借:原材料—甲材料, 原材料—乙材料??, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), ??貸:應(yīng)付賬款
新工廠購入甲材料1000千克,58元一千克,價值¥58,000增值稅¥7540,乙材料700千克,45元一千克,價值¥31,500增值稅¥4095共發(fā)生運輸裝卸等采購費用¥2550增值稅¥229.5材料已驗收入庫,款項已銀行存款支付運雜費按購入材料的重量比例分配,請計算甲乙材料的采購成本,并出去業(yè)務(wù)會計分錄。
.紅星工廠購入甲材料1000千克,58元/千克,價款58000元,增值稅7540元;乙材料700千克,45元/千克,價款31500元,增值稅4095元;共發(fā)生運輸、裝卸等采購費用2550元,增值稅229.50元,材料已驗收入庫,款項以銀行存款支付。運雜費按購入材料的重量比例分配,請計算甲、乙材料的采購成本,并出具業(yè)務(wù)會計分錄。(21分)甲、乙材料運雜費分配率=甲材料應(yīng)負(fù)擔(dān)運雜費=乙材料應(yīng)負(fù)擔(dān)運雜費=甲材料采購成本=乙材料采購成本=會計分錄:
.紅星工廠購入甲材料1000千克,58元/千克,價款58000元,增值稅7540元;乙材料700千克,45元/千克,價款31500元,增值稅4095元;共發(fā)生運輸、裝卸等采購費用2550元,增值稅229.50元,材料已驗收入庫,款項以銀行存款支付。運雜費按購入材料的重量比例分配,請計算甲、乙材料的采購成本,并出具業(yè)務(wù)會計分錄。(21分)甲、乙材料運雜費分配率=甲材料應(yīng)負(fù)擔(dān)運雜費=乙材料應(yīng)負(fù)擔(dān)運雜費=甲材料采購成本=乙材料采購成本=會計分錄:
日向風(fēng)信子工廠購入甲材料400千克,@45.00,計價款18000元,增值稅進項稅額 3060元;乙材料500千克,@18.00,計價款9000元,增值稅進項稅額1530元,共發(fā)生運雜費1035元,款項以銀行存款支付(運雜費按重量比例分配)。 要求:(1)計算購入的各種材料的采購成本及單位成本(每小題1分,共7分) 要求:(2)根據(jù)上列會計事項及采購成本的計算結(jié)果編制會計分錄。(每題3分,共9分) 計算材料采購成本 要求(1): 甲乙材料運雜費分配率= 甲材料應(yīng)負(fù)擔(dān)運雜費= 乙材料應(yīng)負(fù)擔(dān)運雜費= 甲材料采購成本= 乙材料采購成本= 甲材料單位成本= 乙材料單位成本=
嘉禾工廠購入甲材料900千克,58元/千克,價款52200元,增值稅6786元;丙材料1500千克,95元/千克,價款142500元,增值稅18525元;共發(fā)生運輸、裝卸等采購費用3600元,增值稅324元,材料已驗收入庫,款項尚未支付。運雜費按購入材料的重量比例分配,請計算甲、乙材料的采購成本,并出具業(yè)務(wù)會計分錄。甲、乙材料運雜費分配率=甲材料應(yīng)負(fù)擔(dān)運雜費=乙材料應(yīng)負(fù)擔(dān)運雜費=甲材料采購成本=乙材料采購成本=會計分錄:
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費雜七雜八人工請問怎么算?
都說本年利潤都要清零。比如24年利潤表本年累計金額20萬,資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤10萬 請問26年資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)字是30嗎?
老師, 我們是汽車銷售行業(yè),每次銷售賣車都會送客戶尿素,機油等,找了一個固定售后公司,月底售后就根據(jù)這個紙質(zhì)清單給我們開票,但是每次都開,勞務(wù)*保養(yǎng)材料費。 我想知道正規(guī)的發(fā)票應(yīng)該是什么,且我這邊分錄需要分幾部做,分錄怎么寫。
我們員工大部分都是有累計減除費用的,但是有兩個員工卻沒有累計減除費用,請問是什么原因呢
老師,24年工資計提643300,個稅申報643000,實際有15000沒發(fā)放,現(xiàn)在匯算清繳賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額分別怎么填呢
收定金要計入合同負(fù)債還是預(yù)收賬款?
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師我報匯算清繳時財務(wù)費用利潤表里是負(fù)數(shù)是什么意思有風(fēng)險嗎
老師您好! 外幣賬戶既有原幣金額也有折合人民幣金額 月末怎么調(diào)匯?原幣金額對得上還用調(diào)匯嗎
有一筆2022年的費用做主營業(yè)成本報稅可睡前抵扣了,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆費用做重了,那我改了年報了,憑證需要做沖回么?怎么做賬務(wù)處理