同學您好,確有錯誤的可以開的
2020年開具的增值稅專票,現(xiàn)在可以紅沖,重新開具嗎?
老師,2020年12月份開了一張電子普通發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開票信息不對,能紅沖重新開具嗎?
2018年12月開具的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在還能紅沖重新開具嗎?
2023年開的增值稅專用發(fā)票客戶過了6個月說要退回重開,可以紅沖后重新開具嗎?
老師,我們23年10月份的一張專用發(fā)票開錯了,現(xiàn)在還可以紅沖,再重新開具嗎
老師:一般納稅人,之前未做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,繳納時直接做成應交增值稅已交稅金,怎么調(diào)整為正確分錄?
酒店,小規(guī)模,銷項開具了住宿費,會議費,餐費,請問,需要交印花稅嗎
建筑服務業(yè),我公司掛靠別人公司,我公司打款到被掛靠公司用于購買設備,那么我公司和被掛靠公司分別怎么賬務處理
c舉個例子說明一下,不太理解
老師 請教下 2024.10有工資5萬沒有入賬 2025怎樣做
老師,第三季度申報表有哪些變動
資產(chǎn)負債表不平,差額剛好是欠員工的報銷款,員工幫公司購買的東西我記入了管理費用,辦公費,貸方是其他應付款,我是哪一步做錯了呢
老師,這個調(diào)匯怎么算金額?月初是美元94559.3*7.1072=672025.5,月末調(diào)匯是94559.3*—(7.1072—7.1055)=160.75嗎?是以人民幣為準還是美元?
自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品,一般納稅人是不是可以無限量的開免普票?
老師,我以前的記賬公司 財務總監(jiān)他給我一個酒店的賬讓我練習,然后告訴我他家做賬的模式,我多練習下記賬公司的賬,對我未來找工作是不是也有幫助呀,他說我實操經(jīng)驗太少。因為他帶的戶都是業(yè)務比較多,稍微復雜一點的,麻煩老師好好回復
以前的稅率是10%,現(xiàn)在是9%,申報增值稅的時候會不會有什么影響
同學您好,重開大廳開具原稅率的發(fā)票
你是說要按照以前的10%稅率開具發(fā)票是嗎?要去大廳開具,自己不能開是嗎
可以試一下能開更好
稅率是按照現(xiàn)在的還是以前的稅率呢
是要按以前的稅率開的