同學(xué),你好 嗯,可以的
你好老師,上年度利潤(rùn)總額虧損10萬(wàn)今年1-3月季度盈利一萬(wàn)還用繳納企業(yè)所得稅嗎?
我們是合伙企業(yè),上一年度申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,利潤(rùn)總額為-44萬(wàn),今年有盈利,可以用上一年的虧損抵減嗎
一個(gè)企業(yè)去年累積虧損,今年1季度盈利,稅務(wù)局系統(tǒng)上申報(bào)一季度企業(yè)所得稅時(shí),1季度利潤(rùn)是否可以先抵減上年累積虧損額再計(jì)算應(yīng)交的企業(yè)所得稅;還是先按1季度的利潤(rùn)額申報(bào)征收,下年匯算清繳再退?
請(qǐng)問(wèn):合伙企業(yè),合伙人法人企業(yè)85%股權(quán),另一個(gè)合伙人自然人15%股權(quán),上年度虧損,在申報(bào)今年個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅B表時(shí),有利潤(rùn),是否可以彌補(bǔ)以前年度虧損?如果可以彌補(bǔ)以前年度虧損,公司整體利潤(rùn)就是虧損。 合伙人法人企業(yè)是否也需要申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅? 合伙人自然人是否可以享受以前年度虧損,就不交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅了?
#提問(wèn)#往年是虧損的、今年第一季度是盈利的、要繳納經(jīng)營(yíng)所得稅、在申報(bào)時(shí)可以在彌補(bǔ)以前年度虧損欄上填上累計(jì)虧損額嗎
新錄入的固定資產(chǎn)卡片里有,固定資產(chǎn)清單里沒(méi)有
老師,請(qǐng)問(wèn)公司請(qǐng)電力公司建造了一座包工包料的對(duì)外營(yíng)業(yè)的充電站,收到對(duì)方開(kāi)具的工程服務(wù)的發(fā)票,怎么做賬
老師,請(qǐng)問(wèn)下反向開(kāi)票上個(gè)月有一張金額錯(cuò)誤,當(dāng)月未抵扣,但是代扣了稅費(fèi),那這個(gè)分錄怎么填
老師,幫忙看一下,用友t+軟件,年中起初建賬,資產(chǎn)是貸方余額怎么錄入?負(fù)債是借方余額怎么錄入?我錄入負(fù)數(shù)不對(duì)
老師,22年開(kāi)的發(fā)票,25年可以沖紅然后重開(kāi)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師:收到一筆預(yù)付款,以后不退回,用財(cái)務(wù)費(fèi)用沖銷的會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě),謝謝
老師你好,一個(gè)公司的個(gè)人往來(lái)應(yīng)收賬款很,如果公司到清算注銷的時(shí)候應(yīng)該怎樣處理呢?謝謝。
老師你好,我們是(河北)的公司,我們從甲方(山東)承包了1000萬(wàn)的工程,我們又以800萬(wàn)轉(zhuǎn)包給了乙方(山東)的公司,我們是不是應(yīng)該預(yù)交稅款?按照1000萬(wàn)預(yù)交還是按照差額200萬(wàn)做預(yù)交呢?
老師,收到購(gòu)買微波爐、熱水器發(fā)票(公司自用),單價(jià)在1000元以內(nèi),計(jì)入什么科目? 總價(jià)2000多
老師您好,老板的親戚在財(cái)務(wù)室辦公,五十多歲負(fù)責(zé)質(zhì)檢,我開(kāi)空調(diào)30度,她非要調(diào)到28度,凍死人