你好 利潤(rùn)總額=3000%2B2000%2B500—1000—500—500 所得稅費(fèi)用=(3000%2B2000%2B500—1000—500—500)*25% 凈利潤(rùn)=(3000%2B2000%2B500—1000—500—500)*(1—25%)
甲公司2020年5月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收人1000000元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本400000元,其他業(yè)務(wù)收人100000元,其他業(yè)務(wù)成本56000元,稅金及附加6000元,銷售費(fèi)用40000元,管理費(fèi)用80000元,財(cái)務(wù)費(fèi)用20000元,投資凈收益100000元,營(yíng)業(yè)外收人12000元,營(yíng)業(yè)外支出22000元。要求:甲公司適用的所得稅率為25%,計(jì)算5月份的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn),
公司2022年度取得主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000萬元,其他業(yè)務(wù)收入800萬元,投資凈收益700萬元,你意外收入270萬元,發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)成本500萬元,其他業(yè)務(wù)成本500萬元,稅金及附加50萬元,銷售費(fèi)用260萬元,管理費(fèi)用240萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用160萬元,營(yíng)業(yè)外支出230萬元,所得稅率25% 計(jì)算:營(yíng)業(yè)利潤(rùn),利潤(rùn)總額,凈利潤(rùn)
期末結(jié)轉(zhuǎn)本月份實(shí)現(xiàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入56000元,營(yíng)業(yè)外收入9000元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本34000元,銷售費(fèi)用600元,稅金及附加700元,管理費(fèi)用500元,財(cái)務(wù)費(fèi)用300元,營(yíng)業(yè)外支出8000元,投資收益為10000元,所得稅稅率是25%,求營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、所得稅和凈利潤(rùn)。
期末結(jié)轉(zhuǎn)本月份實(shí)現(xiàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入56000元,營(yíng)業(yè)外收入9000元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 34000元,銷售費(fèi)用600元,稅金及附加700元, 管理費(fèi)用500元,財(cái)務(wù)費(fèi)用300元,營(yíng)業(yè)外支出 ,8000元,投資收益為10000元,所得稅稅率是25%,求營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、所得稅和凈利潤(rùn)。求(1)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=( )(元)(2)利潤(rùn) 總額=()(元) (3) 所得稅=()(元) (4) 浄利潤(rùn)=()(元)
期末結(jié)轉(zhuǎn)本月份實(shí)現(xiàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入56000元,營(yíng)業(yè)外收入9000元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 34000元,銷售費(fèi)用600元,稅金及附加700元, 管理費(fèi)用500元,財(cái)務(wù)費(fèi)用300元,營(yíng)業(yè)外支出 ,8000元,投資收益為10000元,所得稅稅率是25%,求營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、所得稅和凈利潤(rùn)。求(1)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=( )(元)(2)利潤(rùn) 總額=()(元) (3) 所得稅=()(元) (4) 浄利潤(rùn)=()(元)
老師個(gè)稅扣12.57按13扣了,發(fā)工資四舍五入的0.43沒發(fā)給員工,多余的0.43這筆款分錄怎么寫?
請(qǐng)問,我們自己承包了地,開立了兩家同一個(gè)法人的公司A公司和B公司,后期地上種植的農(nóng)作物,由A公司自產(chǎn)自銷賣給B公司,B公司再整合后對(duì)外銷售,算不算關(guān)聯(lián)交易呢?
老師,我想問下,有個(gè)員工4月份入職但是他自己老家的社保一直沒辦利索所以這邊繳納不上社保,在5月辦理成功,但是社保那邊有滯納金了,這部分滯納金從員工工資中扣除,應(yīng)發(fā)工資是4000,社保公積金是1964.55滯納金是33.53,這樣實(shí)發(fā)工資是2001.92,我申報(bào)個(gè)稅跟計(jì)提個(gè)稅是按照那個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)提申報(bào)呢
生產(chǎn)企業(yè)出口的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要不要和國內(nèi)的分開開具發(fā)票?認(rèn)證勾選要分開勾選嗎?
企業(yè)所得稅中實(shí)際支付給職工的職工薪酬是不是填寫本年累計(jì)12-8月實(shí)際發(fā)放的工資
沒有信用減值科目,用資產(chǎn)減值科目可以么?
個(gè)體戶給老板開工資,要報(bào)個(gè)稅嗎?
老師小微企業(yè)減免的所得稅是不是也得確認(rèn)為營(yíng)業(yè)外收入,再計(jì)算繳納所得稅?減免的增值稅是不是也要計(jì)算繳納所得稅
請(qǐng)問一下老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?
老師,我們這賬上個(gè)人借款多呀,年底他不還,也不報(bào)個(gè)人所得稅,我和老板說明情況,如果沒被查到?jīng)]事,查到就補(bǔ)稅了?