您好,屬于營業(yè)外支出——稅收滯納金,這個(gè)不可以扣除的,在匯算前沒法扣。
延遲繳納社保的滯納金屬于營業(yè)外支出-稅收滯納金還是營業(yè)外支出-滯納金?這個(gè)滯納金匯算清繳時(shí)可以稅前扣除不?
社保的滯納金匯算是可以抵扣嗎?這個(gè)滯納金如何入賬呢
社保延誤繳納,產(chǎn)生滯納金5元,這個(gè)如何入賬呢,匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?
老師,我想問下,匯算清繳的時(shí)候,稅收的滯納金不可以稅前扣除,社保的滯納金是可以稅前扣除的對吧?
老師就是稅收的滯納金和罰款不得抵扣企業(yè)所得稅,社保的之滯納金可以抵扣企業(yè)所得稅,老師是這樣嗎/
24年匯算清繳需要退稅,現(xiàn)在不想退稅,怎么調(diào)整了不退稅
老師,公司沒有食堂在外面進(jìn)餐職工餐,10人一季度6000元,這個(gè)費(fèi)用是做職工福利費(fèi)還是管理費(fèi)用
當(dāng)董事會跟股東會的決議有沖突,應(yīng)該聽誰的?
老師,現(xiàn)在有ABC三個(gè)公司,三個(gè)公司其實(shí)是一個(gè)老板,現(xiàn)在B公司的股東是C,A的股東是B,現(xiàn)在想注銷B,但是現(xiàn)在A又欠B公司100萬的債權(quán),B雖然是A的股東但是B現(xiàn)在想注銷,想把A公司欠他的債權(quán)轉(zhuǎn)到C去,應(yīng)該怎么弄?怎么做合理?需要什么資料
老師,我這里小規(guī)模企業(yè),匯算清繳24年職工10人,10元一人餐費(fèi),一個(gè)人一個(gè)月220人,2200元一個(gè)月,24年沒開發(fā)票,25年補(bǔ)開發(fā)票,可以做24年成本嗎?這個(gè)是做管理費(fèi)用還是職工福利費(fèi)
老師,招待客戶住宿的專票能抵扣嗎?
我司24年暫估了材料,但是25年拿回來的是另一種材料,我應(yīng)該怎么做帳呢?
老師怎么根據(jù)稅號判斷一家企業(yè)是不是一般納稅人?快速判斷那種的。
老師 折舊 算 本年累計(jì)折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點(diǎn)1.3.6.9 不同月份進(jìn)來的資產(chǎn) 想要用 公式合計(jì)一下 謝謝
您好,老師,餐飲行業(yè)有自助餐,正餐,員工餐,招待餐這幾類,請問怎么單獨(dú)核算成本呢
那匯算調(diào)增加 要交17元稅款,現(xiàn)在如何做呢
該交稅交就是了呀
交稅沒有分錄嗎
沒有什么特別的分錄呀,跟日常交稅一樣
我不懂怎么做分錄 在明年4月匯算 銀行存款17元 分錄現(xiàn)在做 還是明年4月做
在明年申報(bào)的時(shí)候再做。學(xué)堂有實(shí)操課程
這樣對嗎?借 所得費(fèi)用17 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 17 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 17 貸 銀行存款17 對嗎?
是的,就是這樣做哈