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跨年度的無(wú)票支出,怎么樣做分錄沖減其他應(yīng)付款

2022-12-20 12:42
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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你好,是后期收到了發(fā)票嗎?還是虛增的?

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你好,是后期收到了發(fā)票嗎?還是虛增的?
2022-12-20
對(duì)于行政事業(yè)單位以前年度誤將應(yīng)沖減其他應(yīng)付款的款項(xiàng)直接列經(jīng)費(fèi)支出的情況,現(xiàn)在要沖減回來(lái),您可以做以下分錄: 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 貸:以前年度盈余調(diào)整 同時(shí), 借:以前年度盈余調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款 例如,以前年度誤列經(jīng)費(fèi)支出 5000 元,現(xiàn)在沖減回來(lái): 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 5000 貸:以前年度盈余調(diào)整 5000 借:以前年度盈余調(diào)整 5000 貸:其他應(yīng)付款 5000
2024-08-16
你好,你可以做壞賬處理,借:信用減值損失—計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備,貸:壞賬準(zhǔn)備.借:壞賬準(zhǔn)備貸:其他應(yīng)收款
2023-05-26
你好,沖銷(xiāo)的話 借其他應(yīng)收款51萬(wàn) 貸管理費(fèi)用 51萬(wàn)
2021-05-08
借:其他應(yīng)付款 貸:未分配利潤(rùn)
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