那個(gè)是代收代付不需要交所得稅

有限合伙企業(yè)a控股一家b有限公司,再b有限公司控股其他有限公司 b1 b2 b3 b有限公司控股其他公司盈利了,有限公司b年底不經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)分紅可以嗎,那么有限合伙企業(yè)就沒有利潤(rùn),有限合伙企業(yè)里面的普通合伙人和有限合伙人就沒有經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)稅嗎
老師,可以用公司的未分配利潤(rùn)直接投資到其他公司嗎,付款的時(shí)候備注投資款,這樣是不是不用交企業(yè)所得稅。這倆公司在工商上沒有占股份,只是私下簽訂的投資協(xié)議。
我司是新公司,沒收入沒業(yè)務(wù),實(shí)收資本0,未分配利潤(rùn)-50,現(xiàn)將轉(zhuǎn)讓公司給另一家公司B,轉(zhuǎn)讓費(fèi)60,此款付給股東個(gè)人,問題:1、稅務(wù)股東變更是不是由新公司做?2、如果股東沒有申報(bào)個(gè)人所得稅,對(duì)個(gè)人是否有影響?3、賬上其他應(yīng)付款有余額,如果雙方簽個(gè)協(xié)議,對(duì)方接受,是否可以?4、稅務(wù)是不是由新公司接受后繼續(xù)申報(bào)即可?
國(guó)外公司因客戶關(guān)稅問題少收錢,少收的部分通過與 國(guó)內(nèi)公司簽訂咨詢費(fèi)合同收款,國(guó)內(nèi)公司再轉(zhuǎn)給國(guó)外,或者直接付款給國(guó)內(nèi)公司的物流費(fèi)用上,造成國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)鏈條不完整,沒有銷項(xiàng),還產(chǎn)生了利潤(rùn),需要交企業(yè)所得稅,實(shí)際這都不是國(guó)內(nèi)公司的業(yè)務(wù),如何解決
我們公司去年至今年3月利潤(rùn)有三百多萬,然后我們老板說可不可以把這筆利潤(rùn)投資到其他公司,這樣就不用交企業(yè)所得稅了嘛
請(qǐng)問出口退稅時(shí)3856.7但申報(bào)后金額是3856.6請(qǐng)問分錄借其他應(yīng)收款-出口退稅直接寫3856.6呢還是6856.7元?幾分錢可以沖管理費(fèi)用嗎?
老師,地產(chǎn)有一整棟爛尾樓,是毛呸房。我司裝修這棟樓,整棟樓大概1000套房子,大概每套裝修費(fèi)是5萬,估計(jì)裝修下來5千萬左右,裝修完后我司進(jìn)行康養(yǎng)業(yè)務(wù)。這邊是海邊空氣好環(huán)境好!讓會(huì)員過來住。以此進(jìn)行營(yíng)業(yè)! 請(qǐng)問這5000萬的裝修費(fèi)我如何入賬?
請(qǐng)問老師,單位支付給員工的解除勞動(dòng)合同的補(bǔ)償,需要放到個(gè)稅申報(bào)的免稅收入里面一并申報(bào)個(gè)稅么?謝謝
請(qǐng)問老師,單位發(fā)放的,托兒補(bǔ)貼,是要放到個(gè)稅申報(bào)表的免稅收入里申報(bào)么?
知道,這樣做違規(guī),但是如果是醫(yī)生的朋友領(lǐng)取這部分費(fèi)用呢,而且公司行政部制作了課程表等輔助資料,
請(qǐng)問老師,我們公司有一筆用于消防的費(fèi)用,總金額比較大,50萬,沒走公戶付款,老板自己墊付,記賬原始憑證就是會(huì)計(jì)自己手寫了一個(gè)費(fèi)用付款的,由老板簽字,這明顯不合規(guī),老板也明確了,沒有任何發(fā)票和合同,就是給的紅包,我現(xiàn)在接手賬目,該怎么處理,是調(diào)整出來,還是按照實(shí)際入賬,納稅調(diào)增
為什么不能用股票的除權(quán)參考價(jià)來算,(20-x)/(1+10%)=15
出口數(shù)量是1臺(tái),客戶付款50%貨款,形式發(fā)票上需要備注50%的貨款嗎,下次貨款進(jìn)來后需要另外填形式發(fā)票嗎
請(qǐng)問老師,我們是一家診所,有醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證,核準(zhǔn)的有中醫(yī)科,內(nèi)科,外科,推拿,針灸診療等,我們?cè)诿缊F(tuán)上的活動(dòng),顧客過來進(jìn)行推拿,針灸,消費(fèi)的費(fèi)用可以享受免稅嗎
做食品行業(yè)的公司,說有一種商品,微信付款進(jìn)貨,根本沒進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在銷售,客戶又要開銷售發(fā)票,客戶告訴我們想要開票可以去稅務(wù)局幫忙開,明明進(jìn)項(xiàng)都沒有,又不是農(nóng)產(chǎn)品,稅務(wù)局能代開嗎?


好的,謝謝,這樣稅務(wù)也不稽查吧?
不會(huì)的,只是代收代付