你好?高于開發(fā)票銷售額 是開錯(cuò)了嗎?

進(jìn)口軟件即征即退,退的金額是單獨(dú)計(jì)算的,還是要混合本土開發(fā)軟件一起算稅? 或者說對(duì)于進(jìn)口軟件本土化銷售后,稅金是全額即征即退,還是稅負(fù)高于3%即退
即征即退嵌入式軟件,硬件銷售額按成本*(1+10%)計(jì)算后,高于開發(fā)票銷售額,退稅的金額得跟發(fā)票一致,這個(gè)怎么處理?
我有個(gè)問題想咨詢一下是關(guān)于企業(yè)所得稅的即征即退增值稅,嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額計(jì)算表要怎么填
老師,你好。我想問嵌入式即征即退軟件行業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額的比例是怎么算的?銷項(xiàng)是做賬時(shí)候從硬件里分開的,硬件的進(jìn)項(xiàng)是取得發(fā)票認(rèn)證的,只有即征即退的進(jìn)項(xiàng)需要根據(jù)比例進(jìn)行計(jì)算,這個(gè)比例怎么算。
你好,我公司要開一張軟件的發(fā)票,打算申請(qǐng)即征即退,合同需要列明嵌入式軟件,和硬件的銷售額嗎? 以及開票要注意什么?
為什么計(jì)提社保費(fèi)只需要計(jì)提公私不分?不需要計(jì)提個(gè)人部分?
發(fā)出商品是體現(xiàn)在哪個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目里面
老師您好,稅務(wù)局打電話說利潤率低是什么意思
老師,員工用自己的車,進(jìn)行業(yè)務(wù)外出的工具,單位按月發(fā)放車補(bǔ),并計(jì)入工資薪金,這個(gè)車補(bǔ)還需要員工和單位簽訂用車協(xié)議嗎?
老師 我們是銷售貨物一般納稅人,也不是備案的出口企業(yè),現(xiàn)在有個(gè)朝鮮的客戶要貨 要求我們開普票,一般納稅人也可以開普票是嗎 稅率也是13個(gè)點(diǎn)嗎
老師一個(gè)子女一個(gè)月專項(xiàng)附加扣除是多少呢?
老師我加了一下收入是一樣的呀
這是怎么回事啊,增值稅申報(bào)不了
對(duì)外銷售,不是銷項(xiàng)稅額嗎?為什么在計(jì)算可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是要用260÷1減百分之三呢
老師,你好,我公司之前有一張購買材料的普通發(fā)票金額是27萬,后來因?yàn)橐恍┰?,最終只付了24萬 余額3萬沒有付了,但是記入成本27萬,現(xiàn)在該怎么做分錄?是沖減之前記入的成本和應(yīng)付賬款嗎?


也不算開錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)訂的硬件和軟件各一半銷售額,當(dāng)時(shí)按含稅金額算的,不會(huì)高,不含稅后就高了,后面成本也會(huì)降低,剛開始的成本也會(huì)高
我本來想少退點(diǎn)稅,但是稅務(wù)局的說要跟發(fā)票完全一致,不能少申請(qǐng)
是的是按發(fā)票來退稅的? ?發(fā)票沒有錯(cuò)按這個(gè)退就可以?
成本高出來沒事嗎?成本按實(shí)際寫還是也需要改一下?
你好 成本是按實(shí)際就可以的? 要真實(shí)的?
成本*(1+10%)高于銷售額沒關(guān)系嗎?
因?yàn)槲覀冃卵邪l(fā)的,沒有歷史銷售價(jià)和同類銷售價(jià),就選擇了按成本*(1+10%)來計(jì)算
你好 是的這樣算是對(duì)的??
算出來的銷售額,比實(shí)際開票的銷售額高,沒關(guān)系嗎?
你好? 這情況建議重開發(fā)票? 按正確的 計(jì)算出來的金額 開發(fā)票?
沒辦法重新開了呢,這是之前開的發(fā)票,成本是按當(dāng)時(shí)的計(jì)算是吧,可不可以改一下成本金額
還有開票金額高于成本*(1+10%),這樣的按發(fā)票金額申請(qǐng)就行是吧
你申報(bào)系統(tǒng) 是按 開票申報(bào)? 按發(fā)票申請(qǐng) 是對(duì)的??
成本金額改一下風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
你好,這個(gè)有,一定風(fēng)險(xiǎn)。你好,這個(gè)有一定風(fēng)險(xiǎn)的。
實(shí)際操作沒有別的辦法了是吧,不可調(diào)
你好,。你好,這種正確的處理就是按照實(shí)際發(fā)生計(jì)入成本。
按實(shí)際發(fā)生計(jì)入成本,按成本計(jì)算的銷售額高于開票銷售額,會(huì)讓我補(bǔ)繳稅費(fèi)嗎?這種方法也行,但是不知道怎么申請(qǐng)
或者高于也按發(fā)票申請(qǐng),暫時(shí)不會(huì)核這個(gè)成本
。這種情況正常來說,應(yīng)該按照你計(jì)算出來的開票。 如果。如果發(fā)票不能改了。少開的部分可以按無票收入申報(bào)。
好的,老師,謝謝啦
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!