您好,這個(gè)的話是需要列明的,并且開(kāi)票的時(shí)候,盡量是開(kāi)兩張票,因?yàn)樗惵什灰粯?,不建議開(kāi)一起
我司享受嵌入式軟件增值稅即征即退政策。 9月有開(kāi)出嵌入式軟件發(fā)票,因當(dāng)月沒(méi)有房租水電費(fèi)的發(fā)票,所以沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額公攤。 現(xiàn)10月只有開(kāi)出硬件發(fā)票無(wú)軟件發(fā)票,但是有房租水電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過(guò)來(lái),那請(qǐng)問(wèn)這個(gè)需要分?jǐn)傔M(jìn)項(xiàng)嗎?
老師我們公司有銷售軟件,這種優(yōu)惠能享受么, 按照,增值稅一般納稅人銷售自行開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按13%稅率征收增值稅后,對(duì)其實(shí)際稅負(fù)超過(guò)3%的部分施行即征即退政策。嵌入式軟件產(chǎn)品同理,計(jì)算軟件銷項(xiàng)基數(shù)時(shí)要扣除計(jì)算機(jī)硬件、設(shè)備銷售額。所得稅2免3減半,請(qǐng)教老師,這種優(yōu)惠怎么申請(qǐng),需要辦理哪些手續(xù)
老師好,我公司已做軟件產(chǎn)品增值稅即征即退備案,因?yàn)殇N售軟件產(chǎn)品子系統(tǒng)不一樣,所以開(kāi)出同樣的名稱的發(fā)票價(jià)格不一樣,這樣影響后期增值稅即征即退嗎?還需要特別備注嗎?
老師,鉗入式軟件即征即退,開(kāi)票時(shí),備注欄要怎么備注才可以退到稅呢?,例如合同金額為100萬(wàn)(硬件銷售額70萬(wàn),軟件部分30萬(wàn)),因?yàn)橹皼](méi)有接觸過(guò)這塊,現(xiàn)在要準(zhǔn)備開(kāi)票了,發(fā)票備注欄要怎么備注,我們發(fā)票是10萬(wàn)版本的。
老師,你好。我想問(wèn)嵌入式即征即退軟件行業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額的比例是怎么算的?銷項(xiàng)是做賬時(shí)候從硬件里分開(kāi)的,硬件的進(jìn)項(xiàng)是取得發(fā)票認(rèn)證的,只有即征即退的進(jìn)項(xiàng)需要根據(jù)比例進(jìn)行計(jì)算,這個(gè)比例怎么算。
請(qǐng)問(wèn)有購(gòu)銷合同的,都要交印花稅是吧?
老師好!本期季報(bào)4-6月份,是不按6月份的報(bào)表填寫?
老師問(wèn)一下,如果今年的人數(shù)沒(méi)有達(dá)到需要繳納的人數(shù),那之前年度已經(jīng)繳納的殘保金退嗎
法人代墊能轉(zhuǎn)為實(shí)收資本嗎
老師,我是建筑公司 有個(gè)項(xiàng)目是23年的 現(xiàn)在合同才拿回來(lái),這個(gè)合同是清包工,我的成本是工資表需要作在23年,請(qǐng)問(wèn) 這種情況 我25年開(kāi)銷項(xiàng) 那么我成本工資所屬期是本年 還是按照合同做23年的月份
股權(quán)變更,稅務(wù)完事了,工商提交了資料,公示營(yíng)業(yè)執(zhí)照,咋公示
6月財(cái)產(chǎn)和行為稅申報(bào),我們是加工制造業(yè)的工廠,問(wèn)下我 需要找老板要合同嗎?絕大部分內(nèi)銷,有一丁點(diǎn)外銷
老師,每個(gè)月做賬都有兩三筆專票沒(méi)報(bào)銷我也沒(méi)入賬。那幾張發(fā)票我應(yīng)該怎么處理?后期可能會(huì)報(bào)銷。導(dǎo)致我每個(gè)月待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額都對(duì)不上。
老師,咨詢服務(wù)公司只有一個(gè)會(huì)計(jì),工資做成本,社保做費(fèi)用,那我計(jì)提和發(fā)放工資分錄應(yīng)該怎么寫? 我之前都寫到管理費(fèi)用了
老師我們公司幫甲公司墊付了貨款加人工費(fèi)一共三十多萬(wàn),然后我們簽了協(xié)議,甲方還我們貨款之后給我們18萬(wàn)的利潤(rùn) 這18萬(wàn)打到法人個(gè)人戶可以嗎
開(kāi)軟件產(chǎn)品的發(fā)票,嵌入式硬件部分可以享受即征即退嗎
嵌入式硬件部分可以享受即征即退
是分開(kāi)核算可以享受即征即退嗎
嗯對(duì),分開(kāi)核算享受這個(gè)
分開(kāi)核算后,嵌入式軟件和硬件銷售額都可以享受即征即退
是嗎是嗎是嗎
對(duì),分開(kāi)核算后,嵌入式軟件和硬件銷售額都可以享受即征即退 對(duì)