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2022-12-20 09:50
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-20 09:51

你好 1、20日,向廣鑫公可箱售4產(chǎn)省800件.年價160元,計128000元,增值稅13%,全部原項問未收到。 借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 12、20日,結(jié)轉(zhuǎn)已銷A產(chǎn)出的詩售成本86000元。 借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品 13、22日,以銀行存款繳納上月應交稅城建3300元 借:應交稅費,貸:銀行存款 14,25口,庫存現(xiàn)金盤點短缺200元已按程序向主管領(lǐng)導報告。 借:待處理財產(chǎn)損益,貸:庫存現(xiàn)金 15,26日.將資木公積250000元轉(zhuǎn)增為資本, 借:資本公積,貸:實收資本? 16.31日,分配本月工資費用,共中:A產(chǎn)品工人工資2800元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資3000元, 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:應付職工薪酬? 17、31日.計提本月固定資產(chǎn)折舊費,期中生產(chǎn)車間2200元,管理車間1300元。 借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊 18,31日,計提本月應負擔但尚未支付的短期借款利息3600元。 借:財務費用,貸:應付利息 19、31日,將本期實觀的凈利潤216000元轉(zhuǎn)入“利潤分配”賬戶。 借:本年利潤,貸:利潤分配—未分配利潤?

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2022-12-20
你好 1、20日,向廣鑫公可箱售4產(chǎn)省800件.年價160元,計128000元,增值稅13%,全部原項問未收到。 借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 12、20日,結(jié)轉(zhuǎn)已銷A產(chǎn)出的詩售成本86000元。 借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品 13、22日,以銀行存款繳納上月應交稅城建3300元 借:應交稅費,貸:銀行存款 14,25口,庫存現(xiàn)金盤點短缺200元已按程序向主管領(lǐng)導報告。 借:待處理財產(chǎn)損益,貸:庫存現(xiàn)金 15,26日.將資木公積250000元轉(zhuǎn)增為資本, 借:資本公積,貸:實收資本? 16.31日,分配本月工資費用,共中:A產(chǎn)品工人工資2800元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資3000元, 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:應付職工薪酬? 17、31日.計提本月固定資產(chǎn)折舊費,期中生產(chǎn)車間2200元,管理車間1300元。 借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊 18,31日,計提本月應負擔但尚未支付的短期借款利息3600元。 借:財務費用,貸:應付利息 19、31日,將本期實觀的凈利潤216000元轉(zhuǎn)入“利潤分配”賬戶。 借:本年利潤,貸:利潤分配—未分配利潤?
2022-12-20
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2022-12-20
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2022-12-20
同學你好 你的問題是什么
2022-12-20
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