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五.業(yè)務(wù)送(每小增2分,共0分)C公司為一段納稅人,221年12月份該公司發(fā)生的分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下,編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄該公同存貨采用實(shí)際成本計(jì)價(jià):假定運(yùn)費(fèi)不慮增值稅?!霸谕疚镔Y”、“原材料”,“應(yīng)交稅費(fèi)”、“生產(chǎn)成本”、“庫(kù)存商品”科目要求寫出明細(xì)科目及項(xiàng)日專欄,其他明細(xì)科目不作要求,)1、20日,向廣鑫公可箱售4產(chǎn)省800件.年價(jià)160元,計(jì)128000元,增值稅13%,全部原項(xiàng)問(wèn)未收到。12、20日,結(jié)轉(zhuǎn)已銷A產(chǎn)出的詩(shī)售成本86000元。13、22日,以銀行存款繳納上月應(yīng)交稅城建3300元14,25口,庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)短缺200元已按程序向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。15,26日.將資木公積250000元轉(zhuǎn)增為資本,16.31日,分配本月工資費(fèi)用,共中:A產(chǎn)品工人工資2800元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資3000元,17、31日.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi),期中生產(chǎn)車間2200元,管理車間1300元。18,31日,計(jì)提本月應(yīng)負(fù)擔(dān)但尚未支付的短期借款利息3600元。19、31日,將本期實(shí)觀的凈利潤(rùn)216000元轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配”賬戶。20、31日.按本期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的60

2022-12-20 09:41
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2022-12-20 09:44

你好 1、20日,向廣鑫公可箱售4產(chǎn)省800件.年價(jià)160元,計(jì)128000元,增值稅13%,全部原項(xiàng)問(wèn)未收到。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 12、20日,結(jié)轉(zhuǎn)已銷A產(chǎn)出的詩(shī)售成本86000元。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品 13、22日,以銀行存款繳納上月應(yīng)交稅城建3300元 借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款 14,25口,庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)短缺200元已按程序向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 15,26日.將資木公積250000元轉(zhuǎn)增為資本, 借:資本公積,貸:實(shí)收資本? 16.31日,分配本月工資費(fèi)用,共中:A產(chǎn)品工人工資2800元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資3000元, 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬? 17、31日.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi),期中生產(chǎn)車間2200元,管理車間1300元。 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊 18,31日,計(jì)提本月應(yīng)負(fù)擔(dān)但尚未支付的短期借款利息3600元。 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)付利息 19、31日,將本期實(shí)觀的凈利潤(rùn)216000元轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配”賬戶。 借:本年利潤(rùn),貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?

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你好 1、20日,向廣鑫公可箱售4產(chǎn)省800件.年價(jià)160元,計(jì)128000元,增值稅13%,全部原項(xiàng)問(wèn)未收到。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 12、20日,結(jié)轉(zhuǎn)已銷A產(chǎn)出的詩(shī)售成本86000元。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品 13、22日,以銀行存款繳納上月應(yīng)交稅城建3300元 借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款 14,25口,庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)短缺200元已按程序向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 15,26日.將資木公積250000元轉(zhuǎn)增為資本, 借:資本公積,貸:實(shí)收資本? 16.31日,分配本月工資費(fèi)用,共中:A產(chǎn)品工人工資2800元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資3000元, 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬? 17、31日.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi),期中生產(chǎn)車間2200元,管理車間1300元。 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊 18,31日,計(jì)提本月應(yīng)負(fù)擔(dān)但尚未支付的短期借款利息3600元。 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)付利息 19、31日,將本期實(shí)觀的凈利潤(rùn)216000元轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配”賬戶。 借:本年利潤(rùn),貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?
2022-12-20
你好 1、20日,向廣鑫公可箱售4產(chǎn)省800件.年價(jià)160元,計(jì)128000元,增值稅13%,全部原項(xiàng)問(wèn)未收到。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 12、20日,結(jié)轉(zhuǎn)已銷A產(chǎn)出的詩(shī)售成本86000元。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品 13、22日,以銀行存款繳納上月應(yīng)交稅城建3300元 借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款 14,25口,庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)短缺200元已按程序向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 15,26日.將資木公積250000元轉(zhuǎn)增為資本, 借:資本公積,貸:實(shí)收資本? 16.31日,分配本月工資費(fèi)用,共中:A產(chǎn)品工人工資2800元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資3000元, 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬? 17、31日.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi),期中生產(chǎn)車間2200元,管理車間1300元。 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊 18,31日,計(jì)提本月應(yīng)負(fù)擔(dān)但尚未支付的短期借款利息3600元。 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)付利息 19、31日,將本期實(shí)觀的凈利潤(rùn)216000元轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配”賬戶。 借:本年利潤(rùn),貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?
2022-12-20
你好 1、20日,向廣鑫公可箱售4產(chǎn)省800件.年價(jià)160元,計(jì)128000元,增值稅13%,全部原項(xiàng)問(wèn)未收到。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 12、20日,結(jié)轉(zhuǎn)已銷A產(chǎn)出的詩(shī)售成本86000元。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品 13、22日,以銀行存款繳納上月應(yīng)交稅城建3300元 借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款 14,25口,庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)短缺200元已按程序向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 15,26日.將資木公積250000元轉(zhuǎn)增為資本, 借:資本公積,貸:實(shí)收資本? 16.31日,分配本月工資費(fèi)用,共中:A產(chǎn)品工人工資2800元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資3000元, 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬? 17、31日.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi),期中生產(chǎn)車間2200元,管理車間1300元。 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊 18,31日,計(jì)提本月應(yīng)負(fù)擔(dān)但尚未支付的短期借款利息3600元。 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)付利息 19、31日,將本期實(shí)觀的凈利潤(rùn)216000元轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配”賬戶。 借:本年利潤(rùn),貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?
2022-12-20
你好 1、20日,向廣鑫公可箱售4產(chǎn)省800件.年價(jià)160元,計(jì)128000元,增值稅13%,全部原項(xiàng)問(wèn)未收到。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 12、20日,結(jié)轉(zhuǎn)已銷A產(chǎn)出的詩(shī)售成本86000元。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品 13、22日,以銀行存款繳納上月應(yīng)交稅城建3300元 借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款 14,25口,庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)短缺200元已按程序向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 15,26日.將資木公積250000元轉(zhuǎn)增為資本, 借:資本公積,貸:實(shí)收資本? 16.31日,分配本月工資費(fèi)用,共中:A產(chǎn)品工人工資2800元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資3000元, 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬? 17、31日.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi),期中生產(chǎn)車間2200元,管理車間1300元。 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊 18,31日,計(jì)提本月應(yīng)負(fù)擔(dān)但尚未支付的短期借款利息3600元。 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)付利息 19、31日,將本期實(shí)觀的凈利潤(rùn)216000元轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配”賬戶。 借:本年利潤(rùn),貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?
2022-12-20
同學(xué)你好 你的問(wèn)題是什么
2022-12-20
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