2百萬(wàn)乘以9%加上100萬(wàn)乘以6%。
兼營(yíng)及混合銷售)甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事電器銷售業(yè)務(wù),同時(shí)還為購(gòu)買電器的客戶提供安裝服務(wù)。今年8月,甲公司向乙公司銷售一批電器并提供安裝服務(wù),取得不含稅電器產(chǎn)品收入5萬(wàn)元,含稅安裝服務(wù)費(fèi)用1000元,貨款已收到,計(jì)算銷項(xiàng)稅金額。
二、甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供電信服務(wù)。2021年5月,甲公司提供基礎(chǔ)電信服務(wù)取得不含稅銷售額200萬(wàn)元,提供增值電信服務(wù)取得不含稅銷售額100萬(wàn)元。甲公司對(duì)不同種類服務(wù)的銷售額分別核算。要求:計(jì)算甲公司當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額。
甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供電信服務(wù)。2021年5月,甲公司提供基礎(chǔ)電信服務(wù)取得不含稅銷售額200萬(wàn)元,提供增值電信服務(wù)取得不含稅銷售額100萬(wàn)元。甲公司對(duì)不同種類服務(wù)的銷售額分別核算。計(jì)算甲公司當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額
二、甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供電信服務(wù)。2021年5月,甲公司提供基礎(chǔ)電信服務(wù)取得不含稅銷售額200萬(wàn)元,提供增值電信服務(wù)取得不含稅銷售額100萬(wàn)元。甲公司對(duì)不同種類服務(wù)的銷售額分別核算。要求:計(jì)算甲公司當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額。
二、甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供電信服務(wù)。2021年5月,甲公司提供基礎(chǔ)電信服務(wù)取得不含稅銷售額200萬(wàn)元,提供增值電信服務(wù)取得不含稅銷售額100萬(wàn)元。甲公司對(duì)不同種類服務(wù)的銷售額分別核算。要求:計(jì)算甲公司當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額。
老師,我想咨詢下,這張發(fā)票,如果對(duì)方季度沒(méi)有申報(bào),也沒(méi)有匯算清繳,這張票還有用嗎?
金蝶軟件,發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)清單的余額和科目余額表的不一樣,現(xiàn)在要怎么查賬?
老師您好,個(gè)人在稅務(wù)局代開,農(nóng)產(chǎn)品小米給公司,這個(gè)需要代扣代繳個(gè)稅嗎
老師,這種情況下,C公司的股東是B公司或者A公司有什么區(qū)別么?在您看來(lái)是誰(shuí)比較好一點(diǎn)?
老師,我們填匯算清繳,這個(gè)利息是個(gè)人借款的利息,系統(tǒng)自動(dòng)跳出的,但是我們?nèi)ザ悇?wù)局開了發(fā)票,是不是不需要納稅調(diào)增呢
投資B公司,投資成本0元,B公司利潤(rùn)分配都分配掉收到分紅9萬(wàn)多,然后股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓,符合居民企業(yè)之間的股息明細(xì)表就填第7列數(shù)字就好是嘛,8-15列不用填
公司賣車,增值稅已報(bào),賣車收入放在營(yíng)業(yè)外支出,要調(diào)增?
老師,公司賬戶整個(gè)24年凍結(jié)了(不能出只能進(jìn)賬),工資是領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人付給員工的,現(xiàn)在企業(yè)要匯算清繳了,工資費(fèi)用怎么做賬能合理合法扣除呢?
股權(quán)清繳彌補(bǔ)虧損表是自動(dòng)生成的嗎,還是手填的
注銷分支機(jī)構(gòu)的流程是什么?