你好,如果都是有限公司的,都不需要交稅的。
老師,我是小規(guī)模公司,是一家一般納稅人公司的股東,我想問一下,假如一般納稅人公司給我分配利潤,分紅,那錢打到我們小規(guī)模公司的賬戶時,我們收到分紅,那要不要交稅呢
我們是小規(guī)模納稅人,公司有一個股東,他自己成立了一個小規(guī)模公司,年底分紅,直接從我們公司公戶把分紅打到這個股東的小規(guī)模公司,請問針對這筆分紅,兩個公司分別怎么交稅呢?
我們公司兩個股東,一個自然人股東,一個是A公司股東,自然人股東分紅得到51萬,A公司股東分紅得到49萬,請問要交稅嗎?要交什么稅呢?稅率是多少呢?,分錄又該怎么做呢嗎
我們有兩個公司,一個小規(guī)模納稅人,一個一般納稅人公司,其中小規(guī)模納稅人公司的法人即是法人又是股東,還是一般納稅人公司的大股東,22年兩公司之間沒有業(yè)務(wù)往來,但是一般納稅人公司向小規(guī)模納稅人公司借款,但年底全部還上了,這種情況需要做關(guān)聯(lián)申報嗎?
嗯老師您好我們是小規(guī)模納稅人然后公司兩個股東他們分紅的話怎么交稅呀稅率是多少呀
如果24年視同銷售做了分錄,借:費用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
老師請幫忙看下這題的正確答案,謝謝
老師,我科目余額表如下:其他應(yīng)收款5萬,其他應(yīng)付款30萬,實收資本是0(認繳出資額為 6萬);以前年度可彌補虧損20萬.現(xiàn)在公司要注銷。我這樣處理是否可行:第一個,將應(yīng)收應(yīng)付轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支,借 其他應(yīng)付款 30 貸 營業(yè)外收入 25貸 其他應(yīng)收款 5; 第二,借 營業(yè)外收入25 貸 本年利潤 25 第三 ,借 本年利潤25 貸 利潤分配-未分配利潤19 貸實收資本6 第四,借 稅金及附加 0.15 貸 應(yīng)交印花稅 0.15 老師,這樣處理可以嗎?謝謝老師
我有個項目合同,今年六月到期,現(xiàn)在該項目余額還有1萬塊錢,目前與估計在六月產(chǎn)生開支,但是我在五月做匯算清繳時候要不要調(diào)增納稅金額,合同簽訂時間是去年1月到今年六月……
審計所出報告專項應(yīng)付款放在其他流動負債,自己填財務(wù)報表稅務(wù)上放在長期應(yīng)付款可以嗎?
我公司是購買方,現(xiàn)在要退貨,開紅字發(fā)票,有已經(jīng)抵扣的,有沒有抵扣的,請問下這兩種情況我公司分別怎么做?
您好,老師,屬于其他公司產(chǎn)權(quán)的辦公室租賃給房屋中介,然后我們再從房屋中介那里租房子,由房屋中介把租金發(fā)票開給我們,我們從房屋中介取得租金發(fā)票能不能作為申請出口退稅的依據(jù)(首單退稅會要辦公室租金發(fā)票作為資料),像這種有沒有什么退稅風(fēng)險?比如說前面公司未繳納房產(chǎn)稅對我們有沒有影響,我懷疑他們沒有繳納房產(chǎn)稅,所以房屋所有權(quán)公司不想直接開租金票給我們
在本月22號之前含22號,都可以提交出口退稅嗎?過了征期是不是就要到下個月才能提交了?
請問老師,3月份的工資,在當月時候提前發(fā)部分3月工資,4月份的時候銀行沒劃走那么多錢,因為部分3月份提前發(fā)了,應(yīng)付職工薪酬-工資和銀行存款金額對不上,該怎么做賬?按實際銀行劃扣的剩下的工資,做到借方應(yīng)付職工薪酬?
以上兩張圖片如何辨別使用賬面價值或公允價值 另外圖一為啥差額是投資收益而不是其他業(yè)務(wù)收入,如何辨別差額對應(yīng)的會計科目
兩個都是小規(guī)模納稅人
政策依據(jù)是什么呢?
居民企業(yè)所得稅分紅免稅