同學你好,不是的,10月的發(fā)票11月抵扣,申報,12月收到通知,12月做進項轉(zhuǎn)出,下年1月交錢。
3月收到稅局異常增值稅抵扣憑證的通知書,讓我司三月所屬期申報的時候做異常憑證進項稅額轉(zhuǎn)出,這異常憑證是去年入賬一筆材料發(fā)票,請問這應該怎么做分錄(3月增值稅申報表我已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn))
上月已認證留抵的進項稅額做入申報表二23b欄進項稅額轉(zhuǎn)出,這個月如何將留抵的23b欄進項稅額轉(zhuǎn)出到當期抵扣進項稅額里,填入主表的哪一欄?上月進項抵扣額是10494.8,實際抵扣額8330.8元,2164元做入進項稅額轉(zhuǎn)出里,在這個月主表里沒有顯示留抵的2164元,只顯示在本年累計14欄里,那我這個月報稅時如何將這未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一項?
看到實務里面寫的,已經(jīng)申報抵扣的,一律在收到通知書的當期(稅款所屬期)作進項稅額轉(zhuǎn)出,于次月(季)~申報時繳納稅款,這句話里提到的當期是收到發(fā)票做抵扣的那個日期嗎,比如10月的發(fā)票11月抵扣,申報,12月收到通知,是否11月做進項轉(zhuǎn)出,12月交錢
我司于本年7月收到關(guān)于2018年6月異常進項的稅務通知書。根據(jù)規(guī)定,已經(jīng)申報抵扣的,一律進項轉(zhuǎn)出。這個進項轉(zhuǎn)出的所屬期是什么時候?要回到異常進項的抵扣月份,還是收到稅務通知書當月?有相關(guān)政策嗎?
老師好,11月份屬期的進項發(fā)票勾選的時候沒有看到勾選屬期是12月份,增值稅申報已經(jīng)申報扣款了,并且抵扣欄也填寫了勾選的進項稅額。記不清楚抵扣欄是自動帶出的還是手動填寫上的。我現(xiàn)在認為屬期錯了,是不是相當于沒有抵扣進項,稅務局需要重新申報,把稅款全額交了呢?有什么補救的辦法呢?謝謝老師。
個體戶收到消息日報表后會計咋做分錄?
會計學堂老師,考點匯編 稅收優(yōu)惠,有沒有電子版
老師你好,會計交接的時候工商年檢是不是聯(lián)絡員也得知道是誰啊
物業(yè)公司7月收到商戶交來7—9月的物業(yè)費9000元,7月未開發(fā)票,8月開票給租戶。7月做賬時,不確認收入,而是貸記“預收賬款”對吧?這個9000元需要計提“銷項稅額”嗎?
老師,稅務局如何稽查企業(yè)為員工發(fā)工資是否合理?
出口業(yè)務,未申請退稅,稅務局讓報無票收入是為什么
老師,老板問我,是否可以給股東發(fā)工資
老師,預收賬款不體現(xiàn)在利潤表當中嗎,一直掛著預收會影響收入確認嗎?
老師,二手車銷售3萬元,怎么入賬
老師,您好,我有一個客戶,是開餐飲的公司,經(jīng)常要開零星采購食材,單價都在500元以下,要開白條的話,具體要寫一些什么內(nèi)容呢?