同學你好 一、發(fā)生銷售行為是要開票的。 二、如果當月沒有那么多發(fā)票,沒有開具,但是應(yīng)確認收入的,也是免稅的。
老師,我們公司是盈利性幼兒園公司,是一般納稅人。開保教費是免稅的,伙食費是6個點。那我們公司要開進來進項專票抵扣增值稅,是開那些種類的專票才可以抵扣增值稅呢,那些開進來是不能抵扣的呢?麻煩老師詳細說下
老師,現(xiàn)在小規(guī)模的增值稅稅率是多少?季度免稅額是多少?這個是不是都是針對普票和無票收入的?專票還是開了就得交?專票稅率多少?
老師 私立幼兒園用的是民非制度,增值稅免,企業(yè)所得稅免么,然后除了所得稅還有哪些其他的稅呢
私立幼兒園用的是民間非盈利性質(zhì)會計制度,是免增值稅的,這個免增值稅是針對開票還是無票呀
費用類的科目需要用往來科目過渡嗎?
老師,專票已發(fā)出紅字確認單,對方也確認了,然后再怎么開紅字發(fā)票
應(yīng)收賬款余額是銷項稅額,月末做了結(jié)轉(zhuǎn)。 這一筆要怎么沖銷
債券投資和其他債券投資,在外幣折算這一章作為貨幣,為什么在非貨幣性資產(chǎn)交換在補價小于25%時候,卻作為非貨幣性資產(chǎn)了?
老師我單位是糧食局單位國企,單位把單位的土地打埂,澆水、等承包給承租方,這種費用咋樣做賬
老師好,請問一下,我二季度已經(jīng)交了13萬的所得稅,一季度交了418984.97元?,F(xiàn)在更正二季度的所得稅表,這個已交所得稅中沒包含二季度的13萬?我該如何處理?我應(yīng)該補繳的是984868.12-418984.97-130000萬
老師好,一般納稅人,裝修服務(wù)開票開幾個點?
小規(guī)模納稅人一個季度開票金額是1015938.88收到發(fā)票金額是1321516.72季度結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候結(jié)轉(zhuǎn)多少合適?判斷的依據(jù)是什么?
老師您好,行政復(fù)議這一節(jié)里申請人舉證責任里認為被申請人不履行法定職責的,這段話里不履行法定職責是指什么?
老師你好,廣告業(yè)文化建設(shè)費是怎么計稅的,能舉例說明一下嗎?
這種發(fā)票都是針對個人,基本上人家都不要
好的,不要發(fā)票不影響我們的作賬和報稅。只要屬于免稅,作免稅申報就可以。