所得稅根據(jù)利潤(rùn)的 附加稅、印花稅、土地使用稅、房產(chǎn)稅都不需要交。
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下非營(yíng)利性幼兒園的企業(yè)所得稅是否=免增值稅的保教費(fèi)十伙食費(fèi)-費(fèi)用還是 =伙食費(fèi)-費(fèi)用用
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是自收自支的公立幼兒園0-6歲, 增值稅是不限金額免征的嗎?收支結(jié)余后的利潤(rùn)沒(méi)有企業(yè)所得稅,分紅給投資方的個(gè)人所得稅是按經(jīng)營(yíng)所得征嗎?
民非幼兒園本季度有收入但沒(méi)開增值不稅發(fā)票,本季度的增值稅與企業(yè)所得稅怎么申報(bào),謝謝老師!
老師 私人幼兒園的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和民非制度,他們?cè)诙愂丈嫌惺裁床煌瑔?,是不是民非制度稅收?yōu)惠政策會(huì)多些呢
老師 私立幼兒園用的是民非制度,增值稅免,企業(yè)所得稅免么,然后除了所得稅還有哪些其他的稅呢
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個(gè)外地人工作,但是他們無(wú)法給他們繳納保險(xiǎn),只能繳納意外險(xiǎn),按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個(gè)稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國(guó)外的LV在中國(guó)設(shè)立了門店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對(duì)嗎?
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤(rùn)表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤(rùn)表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
工商戶經(jīng)營(yíng)所得走個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
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像幼兒園老師些工資的個(gè)稅是不是也是按平時(shí)其他企業(yè)一樣的正常申報(bào)呢,每個(gè)月的扣除額也是5000元嗎,然后其他專項(xiàng)附加扣除是不是也是一樣能抵呢
對(duì)的,是的,是這么做的
增值稅,附加稅、印花稅、土地使用稅、房產(chǎn)稅都不需要交。這些不需要交的是不是也要按時(shí)申報(bào)呢
你好 是的 需要按期申報(bào)的。
那像增值稅我填數(shù)據(jù)的時(shí)候是填0嗎還是要把收入填上呢
你好,需要填寫收入的
老師,那幼兒園的成本主要成本就是老師工資吧,
老師的工資,還有你們所有的教室支出,教育局房屋的折舊、水電費(fèi) 玩具 食堂支出
基本上都是無(wú)票的哦
沒(méi)有發(fā)票做賬可以 就是不能抵扣